[ 索引号 ] | 11500381MB19776735/2025-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 江津区科技局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 发布日期 ] | 2025-02-07 |
发布日期: 2025-02-07 15:00:09
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.宣传贯彻科技成果保护及转化、科技金融、科技人才、双创等有关的法律法规、方针政策。
2.负责拟定全区院士专家工作站、博士后科研工作站、“双创”工作发展规划,制定相关政策、管理细则、绩效考评机制和实施方案。
3.承担与国内外科研院所、高等院校、高科技组织(团体)的合作协调联络工作,指导院士专家工作站、博士后科研工作站的建设、管理、认定和日常服务工作,协助落实院士专家工作站、博士后科研工作站合作项目,协助引进高层次人才,落实优惠政策。
4.负责区域性创新创业生态体系构建,指导众创空间、孵化器、创新产业服务平台建设;承担创新创业团队的培育、引进、日常服务和管理工作;负责全区孵化器、加速器的运行管理工作;负责区级众创空间的认定和管理工作,国家级市级众创空间的创建和申报工作;组织开展创新创业比赛、辅导和培训;组织开展政产学研用科技合作交流工作;负责重大政产学研合作项目、载体的组织实施。
5.负责全区科技创新成果的对外展示,统计全区科技创新资源和科技产业、人才创新成果,建设全区科技资源要素大数据平台;负责中心大楼及附属设施的日常管理运行工作。
6.实施科技成果推广计划项目,指导企业科技项目申报,开展技术合同认定登记的具体事务性工作;搭建区域性科技成果转化平台、技术交易市场,开展技术交易合作活动,指导和组织全区科技成果的转化、评价与推广应用。
7.负责全区科技投融资发展战略研究工作,提供投融资和创业服务,做好本级科技投融资资金(基金)的运作与管理工作;对扶持项目进行监管和绩效评价,代表种子基金出资人行使权利管理种子基金。
8.负责天使、风投等基金的引进或组建工作,并对其监督和风险管控,负责投资、贷款回收和组织损失认定的具体事务性工作;负责基金统计报告工作,完成基金委托管理协议约定的其他工作。
9.承担行政主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成。
本单位无内设机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计262.64万元,支出总计262.64万元。收支较上年预算数增加38.19万元, 增加17.01%,主要原因是本年度调入人员2人。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数 262.64万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款 262.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加38.19万元,主要是主要原因是本年度调入人员2人。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数262.64万元,其中:一般科学技术支出 207.36万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出31.82万元,卫生健康支出12.75万元,住房保障支出10.71万元。支出较去年增加38.19万元,主要是基本支出增加43.19万元,项目支出减少5万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数262.64万元,支出年初预算数262.64万元。收支较上年预算数增加38.19万元, 增加17.01%,主要原因是调入人员2人。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入262.64万元,一般公共预算财政拨款支出 262.64万元,比2024年增加38.19万元。其中:基本支出204.45 万元,比2024年增加43.19万元,主要原因是调入人员2人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出15万元,比2024年减少5万元,主要原因是贯彻落实《江津区党政机关过紧日子过苦日子实施方案》文件精神 ,压减开支,主要用于科技成果转化、技术合同登记、成渝双城经济圈交流等重点工作。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
重庆市江津区科技创新中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
重庆市江津区科技创新中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0.5万元,比2025年减少0.5万元,下降 50% ,主要原因是贯彻落实《江津区党政机关过紧日子过苦日子实施方案》文件精神,压减开支。
(二)“三公”经费分项情况说明
2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元;
2025年公务接待费年初预算数0.5万元,比2024年减少0.5万元,主要原因是贯彻落实《江津区党政机关过紧日子过苦日子实施方案》文件精神,压减开支;
2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元;
2025年公务用车购置费年初预算数0万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 15万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:董莉 联系方式: 023-47569101
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