重庆市江津区教育委员会

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重庆市江津区教育委员会(本级)2021年度区级部门决算情况说明

发布日期:2022-09-14 16:19:04

 一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯 彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策;编制教育事业发展规划;研究全区教育改革和发展的重大问题,管理、指导全区教育工作。2.负责全区各级各类教 育的统筹规划和协调管理,管理全区教育事业单位;负责全区教育体制改革和全区学校布局规划调整;指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设和教育科研 工作;负责教育统计、信息工作。3.负责推进义务教育均衡发展,促进教育公平;负责义务教育的指导和协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地 区倾斜的政策措施,实施基础教育教学改革;管理、指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作,全面实施素质教育;做好在津高等院校发 展服务工作。4.负责全区教育督导工作;负责全区基础教育发展水平、质量监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,组织实施深化职业教育教 学改革的政策措施,对职业学校办学水平和质量进行指导。6.负责全区教育经费的统筹管理,提出教育专项经费和项目经费的使用方案,参与教育经费的审计监 督;负责教育经费的安排和预、决算工作;负责教育援助工作。7.统筹管理、协调全区民办教育,拟定民办教育管理的具体措施,规范办学秩序,承担民办教育监 管的责任。8.负责管理、指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和法制教育、国防教育等工作。9.主管全区教师工作,按照管理权限 管理学校干部和教师队伍;组织实施教师资格制度;管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。10.统一管理全区学历教育、学籍管理,负责高校招 生、考试和高等教育自学考试工作。11.会同有关部门,做好师范类高校毕业生就业管理和就业指导工作及管理老年教育工作。12.指导学校后勤和安全保卫工 作。13.负责教育系统国有资产管理、学校建设、教育装备、教育产业发展工作,管理、指导教育系统勤工俭学、学校后勤改革工作;负责全区的语言文字管理和 普通话培训测试工作,拟定全区语言文字工作中长期规划。14.承担法律、法规、规章、政策规定的安全监管责任。15.牵头负责全区科教体制改革专项小组的 相关工作。16.负责全区教育系统人才队伍建设。17.负责社区教育管理工作。18.完成区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆市江津区教育委员会是区政府组成部门,正处级。中共重庆市江津区委教育工作委员会与重庆市江津区教育委员会合署办公。设置办公室、组织科、人事科、基础教育科、职成幼教科、财务审计科、计划基建科、法制安全科、群众工作科、区委教育秘书组秘书科共10个内设机构,6 个直属单位(区教育考试中心、区教师发展中心、区老年大学、区技装中心、区资健中心、区教育评测中心)。2021年末在职人员69人(不含区教育考试中 心、区教师发展中心),其中:行政人员35人,非参公事业人员34人。退休人员53人(不含区教育考试中心、区教师发展中心),其中:教委机关39人、技 装中心7人、资健中心7人。公务用车2辆。其中:教委机关1辆、区资健中心1辆。

(三)单位构成。

2020年起,重庆市江津区老年大学、重庆市江津区教育信息技术与装备中心、重庆市江津区学生资助和健康教育中心、重庆市江津区教育评估和监测中心4个下属单位归并到区教委机关统一管理、统一核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年 度收入总计23360.74万元,支出总计23360.74万元。收支较上年决算数减少4055.94万元、下降14.79%,主要原因是上年度用于全区 教育系统的义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、扩大学前教育资源补助资金等金额较大,本年度年中调整预算给项目实施单位后金额大幅减少。

2.收入情况。2021年 度收入合计22839.11万元,较上年决算数减少1341.19万元,下降5.55%,主要原因是上年度用于全区教育系统的抗疫特别国债市级预留机动资 金等收入金额较大,本年度无收入。其中:财政拨款收入22654.93万元,占99.19%;其他收入184.18万元,占0.81%。此外,使用非财政 拨款结余0.00万元,年初结转和结余521.63万元。

3.支出情况。2021年 度支出合计23305.69万元,较上年决算数减少1797.75万元,下降7.16%,主要原因是上年度用于全区教育系统的抗疫特别国债市级预留机动资 金等支出金额较大,本年度支出金额大幅减少。其中:基本支出2046.6万元,占8.78%;项目支出21259.09万元,占91.22%。此外,结余 分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余55.05万元,较上年决算数减少2258.19万元,下降97.62%,主要原因是本年度项目资金拨付使用情况较好,财政资金无年末结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年 度财政拨款收、支总计23149.81万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少4039.27万元,下降14.86%。主要原因是上年度用于全 区教育系统的义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、扩大学前教育资源补助资金等金额较大,本年度年中调整预算给项目实施单位后金额大幅减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年 度一般公共预算财政拨款收入22654.93万元,较上年决算数减少1316.31万元,下降5.49%。主要原因是上年度用于全区教育系统的抗疫特别国 债市级预留机动资金等支出金额较大,本年度支出金额大幅减少。较年初预算数减少36052.15万元,下降61.41%。主要原因是年中将用于全区教育系统的项目经费预算指标调整到各项目实施预算单位。此外,年初财政拨款结转和结余494.88万元。

2.支出情况。2021年 度一般公共预算财政拨款支出23149.81万元,较上年决算数减少1748.98万元,下降7.02%。主要原因是上年度用于全区教育系统的抗疫特别国 债市级预留机动资金等支出金额较大,本年度支出金额大幅减少。较年初预算数减少35557.27万元,下降60.57%。主要原因是年中将用于全区教育系统的项目经费预算指标调整到各项目实施预算单位

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少2290.29万元,下降100%,主要原因是本年度项目资金拨付使用情况较好,财政资金无年末结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出22679.43万元,占97.97%,较年初预算数减少35593.35万元,下降61.08%,主要原因是年中将用于全区教育系统的项目经费预算指标调整到各项目实施预算单位

(2)文化旅游体育与传媒支出20.70万元,占0.09%,较年初预算数增加20.7万元,增长0%,主要原因是预算追加2021年创文经费20.70万元。

(3)社会保障与就业支出300.51万元,占1.3%,较年初预算数增加60.97万元,增长25.45%,主要原因是退休健康休养费增加。

(4)卫生健康支出86.6万元,占0.37%,较年初预算数持平,下降0%,主要原因是本年度卫生健康支出未作预算调整。

(5)住房保障支出62.57万元,占0.27%,较年初预算数持平,下降0%,主要原因是本年度卫生健康支出未作预算调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2046.60万元。其中:人员经费1498.99万元,较上年决算数增加195.75万元,增长15.02%,主要原因是零星增资、目标考核奖和绩效高出部分增长以及新成立区教育评测中心增加8人导致人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。公用经费547.61万元,较上年决算数减少404.40万元,下降42.48%,主要原因是本年度将一部分用于全区教育系统的职工教育经费预算指标调整给区教师发展中心使用公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计25.77万元,较年初预算数减少13.73万元,下降34.76%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加16.54万元,增长179.2%,主要原因是本年度区资健中心购置公务车1辆16.98万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,支出较年初预算数减少5万元,下降100%较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未产生因公出国(境)费用支出,与上年持平。

公务车购置费16.98万元,主要用于区资健中心购置公务车1辆。支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.12%。较上年支出数增加16.98万元,增长0%,主要原因是本年度区资健中心购置公务车1辆

公务车运行维护费6.95万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。支出较年初预算数减少1.05万元,下降13.13%。较上年支出数减少0.86万元,下降11.01%,主要原因是本年度严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所减少

公务接待费1.84万元,主要用于接待上级部门、其他区县到我单位考察,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。支出较年初预算数减少7.66万元,下降80.63%,主要原因是本单位继续强化公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费得到有效控制较上年支出数增加0.43万元,增长30.50%,主要原因是本年度疫情好转,公务活动有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年 度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待12批次148人,其中:国内外事接待12批次,0人; 国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费124元,车均购置费16.98万元,车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

本单位决算经区教委批复后20日内向社会公开。

(一)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出547.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少404.40万元,下降42.48%,主要原因是年中将部分用于全区教育系统的职工教育经费预算指标调整给区教师发展中心实施使用。

(二)国有资产占用情况说明。

截 至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执 法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设 备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年 度本部门政府采购支出总额51.16万元,其中:政府采购货物支出51.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中 小企业合同金额51.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额51.16万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购 办公设备,含电脑、打印机、空调、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对21个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评21项,涉及资金20191.08万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目名称

教育城域网光纤租赁及光纤电路租赁费

项目编码


自评总分(分)

99.5

主管部门

重庆市江津区教育委员会

财政处室

教科文科

项目联系人

黄昌军

联系电话

15998920709

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)


226.4

226.4

100

10

10

其中:市级支出


226.4

226.4

100



补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


租赁电信与移动互联网光纤各一根,城域网到校光纤,包括全区所有公办学校(含高职与进修校),受益学生20万左右,老师1万左右。经费用于租金及设备损坏更新等。

租赁电信与移动互联网光纤各一根,城域网到校光纤,包括全区所有公办学校(含高职与进修校),受益学生20万左右,老师1万左右,保障了城域网的正常运转。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

保障学校网络数量

数量指标


≧120

>130

100

25

25


验收合格率

%

质量指标


100

100

100

25

25


学生网络使用覆盖率

%

社会效益指标


100

100

100

15

15


网络安全事故发生率

%

社会效益指标


≦5

0

100

15

15


服务对象满意度

%

服务对象满意度指标


100

95

95

10

9.5


说明














2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47264887


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