重庆市江津区教育委员会

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[ 索引号 ] 11500381750069234B/2025-00175 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区教委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-02-26 [ 发布日期 ] 2025-02-26

重庆市江津区双福双凤路幼儿园2025年部门预算情况说明

发布日期: 2025-02-26 13:09:26


一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市江津区双福双凤路幼儿园现行的职能职责是:

1.负责实施科学的保育和教育,促进幼儿身体智力协调发展。

2.与家庭、社区和小学合作,丰富和拓展幼儿教育资源,营造良好的教育环境 。

3.照管在园幼儿生活,培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。

4.开展卫生保健知识宣传和教育,保障食品、饮水和环境卫生,组织幼儿健康体检,建立幼儿健康档案,协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。

5.开展体、智、德、美等方面的教育活动,促进幼儿身心和谐发展。

6.开展保育教育研究活动,总结保教经验,探索保教新方法,提高保教水平;

7.开展安全教育和培训,承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作,保障幼儿安全。

8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作,并加强对幼儿的安全教育。

9.承担从事学前教育教学的相关社会服务。

10.完成行政主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市江津区双福双凤路幼儿园事业编制人数5人,2025年预算在职人数5人,退休人数0人,2025年预算幼儿人数130人。下设后勤管理办公室、保教处、法治安全科。

二、部门收支总体情况

(一)收入支出总体情况

2025年年初预算收入总计191.45万元,支出总计191.45万元,收支较上年预算数增加147.72万元, 增加337.80%,主要原因是增加在编教职工人员的工资福利和幼儿增加生均公用经费以及项目经费增加。

(二)收入预算情况

2025年年初预算数191.45万元,其中:一般公共预算拨款101.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入预算90万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加147.72万元,主要是一般公共预算拨款增加74.39万元,财政专户管理资金收入预算增加78万元,财政专户管理资金上年结转减少4.67万元。

(三)支出预算情况

2025年年初预算数191.45万元,其中:教育支出167.54万元,社会保障和就业支出13.82万元,卫生健康支出5.47万元,住房保障支出4.62万元。支出较去年增加147.72万元,主要是基本支出增加101.99万元,项目支出增加45.73万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数101.45万元,支出年初预算数101.45万元,比2024年增加74.39万元,增加274.91%,主要原因是增加在编教职工人员的工资福利和幼儿增加生均公用经费。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入101.45万元,一般公共预算财政拨款支出101.45万元,比2024年增加74.39万元。其中:基本支出101.45万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等,比2024年增加74.39万元,主要原因是增加在编教职工人员的工资福利和幼儿增加生均公用经费;项目支出0万元,与2024年持平。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区双福双凤路幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区双福双凤路幼儿园2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元,比2024年减少(或增加)0万元0

(二)“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,比2024年减少(或增加)0万元0

2025年公务接待费年初预算数0万元,比2024年减少(或增加)0万元0

2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元,比2024年减少(或增加)0万元,0

2025年公务用车购置费年初预算数0万元,比2024年减少(或增加)0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。2025年商品和服务支出预算8.69万元,其中:办公费1.2万元,水费0.3万元,电费1万元,邮电费0.09万元,物业管理费0.5万元,维修(护)费0.5万元,培训费0.23万元,专用材料费0.1万元,劳务费0.3万元,工会经费2.31万元,其他商品和服务支出2.16万元。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中:本年年初预算项目开展绩效自评0个,金额0万元;公开绩效目标的项目0个,金额0万元;公开部门整体绩效目标0万元,三级指标0个,其中:XXXX0个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目0个,金额0万元;向人大报告整体绩效目标0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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联系方式:(周旋,电话:023-47528152

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