[ 索引号 ] | 11500381750069234B/2023-00328 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-29 | [ 发布日期 ] | 2023-08-29 |
发布日期: 2023-08-29 21:06:24
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市江津区吴滩幼儿园是财政全额拨款事业单位,宗旨是提供幼儿教育服务,促进学前教育事业发展。职责任务是负责实施科学的保育和教育,促进幼儿身体智力协调发展。与家庭、社区和小学合作,丰富和拓展幼儿教育资源,营造良好的教育环境 。照管在园幼儿生活,培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。开展卫生保健知识宣传和教育,保障食品、饮水和环境卫生,组织幼儿健康体检,建立幼儿健康档案,协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。开展体、智、德、美等方面的教育活动,促进幼儿身心和谐发展。开展保育教育研究活动,总结保教经验,探索保教新方法,提高保教水平;开展安全教育和培训,承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作,保障幼儿安全。承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作,并加强对幼儿的安全教育。承担从事学前教育教学的相关社会服务。完成行政主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
2022年度,本单位机构设置为:设书记、园长1人,由张婷婷同志担任,全面主持学校行政、党务工作;设副园长1人,由姜安娜担任,负责学校的后勤、安全、财务审核等工作;设办公室主任一名,由陈安文担任,负责学校财务、人事政工、基建、党务等工作;设保教主任一名,由张家蒸担任,负责学校保教、宣传、工会等工作;设后勤管理办公室主任兼法制安全科科长一名,由颜廷洪担任,负责学校安全、卫生、食堂、后勤等工作。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计255.38万元,支出总计255.38万元。收支较上年决算数减少10.27万元、降低3.9%,主要原因是2022年度我园幼儿人数减少,保教费收入减少23.04万元。
2.收入情况。2022年度收入合计254.58万元,较上年决算数减少1.32万元,降低0.5%,主要原因是保教费收入减少23.04万元,一般公共预算财政拨款收入增加21.72万元。其中:财政拨款收入157.05万元,占61.7%;事业收入97.53万元,占38.3%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.8万元。
3.支出情况。2022年度支出合计255.38万元,较上年决算数减少7.42万元,降低2.8%,主要原因是教育支出减少7.27万元。其中:基本支出118.49万元,占46.4%;项目支出136.89万元,占53.6%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少2.85万元,下降100%,主要原因是及时支付2021年末结余的部分资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计157.85万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加12.77万元,增长8.8%。主要原因是一般公共财政拨款增加21.72万元,结转经费减少8.95万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入157.05万元,较上年决算数增加21.72万元,增长16%,主要原因是项目支出和工资福利支出增加。较年初预算数增加23.46万元,增长17.6%,主要原因是预算追加超额绩效等经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.8万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出157.85万元,较上年决算数增加15.62万元,增长10.1%。主要原因是教育支出增加15.77万元。较年初预算数增加24.26万元,增长18.2%。主要原因是预算追加超额绩效等经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少2.85万元,降低100%,主要原因是将上年度结转经费已全部支出。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出138.36万元,占87.65%,较年初预算数增加24.98万元,增长22%,主要原因是项目支出和工资福利支出增加。
(2)社会保障与就业支出9.09万元,占5.75%,较年初预算数减少0.69万元,下降7%,主要原因是养老保险比例下调减少相应支出。
(3)卫生健康支出5.83万元,占3.7%,较年初预算数减少0.03万元,下降0.5%,主要原因是医疗保险比例下调减少相应支出。
(4)住房保障支出4.57万元,占2.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出111.62万元。其中:人员经费95.34万元,较上年决算数增加3.72万元,增加4%,主要原因是工资福利支出增加相应支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费16.28 25.80万元,较上年决算数减少9.52万元,下降36.7%,主要原因是本年公用经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是……
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因是……
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况。
本年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位20221年、2022年度均未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未产生因公出国(境)费用支出,与上年持平。
公务车购置费0.00万元,主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未产生公务车购置费支出,与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元,主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未产生公务车运行维护费支出,与上年持平。
公务接待费0.00万元,主要用于接待……费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出无。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度未产生公务接待费,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
本年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
本年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。0单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我园对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金186.29万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(见附表)
2.绩效自评报告或案例
本单位无此事项
3.关于绩效自评结果的说明
本单位无此事项。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47891107
2022年度项目绩效自评表
项目 名称 | 江津区贫困幼儿免保教费和生活费补助 | 自评 总分 (分) | 98 | |||||||||
项目主管 部门 | 重庆市江津区教育委员会 | 财政归口科室 | 教科文科 | 项目 联系人 | 陈安文 | 联系电话 | 15736378593 | |||||
年度总金额 | 年初 预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | ||||||
| 0.216 | 0.216 |
|
|
| |||||||
其中: 财政拨款 |
| 0.216 | 0.216 | 100 | 10 | 10 | ||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
收集资料,免除保教费和生活费,上级审核资料,审核通过免除保教费和生活费。 | 加大宣传,让符合政策的学生受益。落实学前教育贫困幼儿免保教费生活费0.216万元,惠及学生2人次。切实解决贫困幼儿入学难问题,人民群众获得感提升。 | |||||||||||
指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | ||||
产出指标 | 个 | 数量指标 | ≥1 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||
产出指标 | % | 完成指标 | ≥100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||
产出指标 | % | 时效指标 | ≥100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 14 | ||||
效益指标 | % | 社会效益指标 | ≥100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | % | 经济效益指标 | ≤10 | 0 | 0 | 100 | 15 | 14 | ||||
满意度指标 | % | 服务对象满意度指标 | ≥100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
说明 |
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