重庆市江津区教育委员会

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[ 索引号 ] 11500381750069234B/2023-00186 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区教委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 发布日期 ] 2023-08-23

重庆市江津实验中学校2022年度部门决算情况说明

发布日期: 2023-08-23 13:48:17


一、部门基本情况

重庆市江津实验中学校是一所区管普通高中,分为一校两点,高中部位于德胜街,主要实施高中教育,初中部位于江津区几江街道东门路132号,主要实施初中义务教育。

(一)职能职责

1.负责实施初中和高中学历教育,促进基础教育发展。实施素质教育,提高教育质量。积极开展“培优补差”“竞赛辅导”等活动,使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2.承担深化课程内容改革,加强探索学科教学新模式,探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑,以中学新课改为契机,深入推进素质教育,全面实现中学教育培养目标。

3.负责把德育放在首位,寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动,形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4.负责根据办学标准和要求,提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务,为学生学习、生活提供保障。

5.负责保证学生的课外活动时间,组织开展文化娱乐等课外活动。

6.承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费,为贫困学生提供政策性扶助。

7.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8.承担从事初中义务教育及高中优质教育教学的相关社会服务。

9.完成行政主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市江津实验中学校是一所区管普通高完中学校,副处级,全额拨款的事业单位,内设机构6个,分别是办公室、教务处、学生处、总务处、教科处、法制安全处。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,545.37万元,支出总计6,545.37万元。收支较上年决算数减少544.60万元,下降7.7%,主要原因是退休人员增多,在职人员减少,工资、社保等人员经费等支出减少,维修等业务活动费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计6,545.37万元,较上年决算数减少533.49万元,下降7.5%,主要原因是高中学生人数减少,生均公用经费相应减少,高中学住宿费等事业收入减少。其中:财政拨款收入6,268.72万元,占95.8%;事业收入147.28万元,占2.3%;其他收入129.36万元,占2%。

3.支出情况。2022年度支出合计6,492.25万元,较上年决算减少597.72万元,下降8.4%,主要原因是退休人员增多,在职人员减少,工资、社保等人员经费等支出减少,维修等业务活动费减少。其中:基本支出6,294.35万元,占97%;项目支出197.89万元,占3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余53.12万元,较上年决算数增加53.12万元,增长%,主要原因是课后服务费记入其他收入,有结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,268.72万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少683.70万元,下降9.8%。主要原因是高中学生人数减少,生均公用经费相应减少;退休人员增多,在职人员减少,工资、社保等人员经费等支出减少,维修等业务活动费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,268.72万元,较上年决算数减少672.59万元,下降9.7%。主要原因是高中学生人数减少,生均公用经费相应减少。较年初预算数增加139.73万元,增长2.3%。主要原因是绩效工资调标、学生资助等经费追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,268.72万元,较上年决算数减少683.70万元,下降9.8%。主要原因是高中学生人数减少,生均公用经费相应减少。较年初预算数增加139.73万元,增长2.3%。主要原因是绩效工资调标、学生资助等经费追加预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出4,643.72万元,占74.1%,较年初预算数增加130.26,增长2.9%,主要原因是绩效工资调标、学生资助等经费追加预算。

(2)社会保障与就业支出998.38万元,占15.9%,较年初预算数增加12.25万元,增长1.2%,主要原因是新入职人员增加,社保缴费增加。

(3)卫生健康支出353.08万元,占5.6%,较年初预算数减少0.11万元,下降0%,主要原因是人员调进调出、退休、导致社保等人员经费有所变动。

(4)住房保障支出273.55万元,占4.4%,较年初预算数减少2.66万元,下降1%,主要原因是人员调进调出、退休、导致社保等人员经费有所变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,070.83万元。其中:人员经费5,476.13万元,较上年决算数减少178.81万元,下降3.2%,主要原因是人员调进调出、退休、导致工资、社保等人员经费有所变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费594.69万元,较上年决算数减少472.19万元,下降44.3%,主要原因是校舍维修维护费等支出减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是……本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是……

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要用途用于……

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.30万元,下降100%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,本单位2022年度未发生“三公”经费支出,与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费,与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元,主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费,与上年持平。

公务接待费0.00万元,主要用于接待……费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降100%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是……

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(三)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额97.96万元,其中:政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出94.26万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额97.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额97.96万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、桌凳、教学用具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校对部门整体绩效和16个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评16项,涉及资金460.62万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(见附件)

2.绩效自评报告或案例。

本单位无此事项

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无此事项

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王小松   023-81220965

2022年度部门整体绩效自评表

项目

名称

重庆市江津实验中学校整体自评

自评

总分

(分)

99.703

项目主管

部门

522-重庆市江津实验中学校

财政归口科室

005-教科文科

项目

联系人

王小松

联系电话

15823935218

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

6288.5

6438.13

6416




其中:

财政拨款

6145.27

6284.85

6268.72

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

严格贯彻落实党的教育方针,立德树人根本任务。服务教育管理决策,加强教育教学理论、政策和实践研究,提高教育决策的科学化水平。负责实施初中和高中学历教育,促进基础教育发展。实施素质教育,提高教育质量。积极开展“培优补差”“竞赛辅导”等活动,使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。保障校舍等基础设施的正常使用,及时维修维护,保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务,为学生学习、生活提供保障。完成行政主管部门交办的其他任务。形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。切实履行初中义务教育及高中优质教育教学的相关社会服务的职责积极承担深化课程内容改革,加强探索学科教学新模式,探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑,以中学新课改为契机,深入推进素质教育,全面实现中学教育培养目标。负责全校贫困生资助及优秀学生奖励工作,并成立学生资助领导小组,确定专人具体负责资助学生登记、核实及资助对象的报送等工作。结合本校的实际,制定切实可行的学生资助工作制度,建立有关工作人员岗位职责,从制度层面保证公开、公正、规范、有序地做好学生资助工作。联合相关部门,做好校外安全隐患排查,组织巡逻,做好校外安全;制定并落实校园内安全、课间管理规定,为学生课间活动提供必要的场地和设施等,加强安全管理工作,抓好校内安全;为正常的教育教学活动开展,提供各种后勤保障充分保证学生的课外活动时间,组织开展多种形式、内容丰富的文化娱乐等课外活动。

严格贯彻落实了党的教育方针,完成立德树人根本任务。实施了初中和高中学历教育,促进基础教育发展。积极开展“培优补差”“竞赛辅导”等活动,促进了学生在品德、智力、体质等方面全面发展。及时维修维护,保障校舍等基础设施的正常使用,保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务,为学生学习、生活提供保障。较好完成行政主管部门交办的其他任务。完成了资助生登记、核实及资助对象的报送等工作。联合相关部门,进行校外安全隐患排查,组织巡逻,保障校外安全。制定并落实了校园内安全、课间管理规定,为学生课间活动提供必要的场地和设施等,加强安全管理工作,抓好校内安全;为正常的教育教学活动开展,提供了各种后勤保障。组织开展多种形式、内容丰富的文化娱乐等课外活动,充分保证学生的课外活动时间。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%)

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

学生学历提升人数

人/年

1200

1278

0

100

15

15

学生资助受益对象覆盖率

%

100

100

0

100

10

10

学生学业测评合格率

%

100

100

0

100

15

15

教师继续教育培训合格率

%

100

100

0

100

10

10

办学质量提升效果


定性

有效改善

1

0

100

10

10

受益对象满意度

%

95

96

0

100

10

10

预决算差异率

%

40

2.3

0

100

6

6

项目预算执行序时进度(11月)

%

91

90.5

0.55

94.5

6

5.67

“三公”经费控制率

%

0

0

0

100

6

6

一般性支出控制率

%

0

0

0

100

6

6

绩效管理制度建设

%

定性

基本建立

1

0

100

6

6

说明


















2022年度项目绩效自评表

项目

名称

义务教育学生补助(贫困寄宿生、营改、建卡)

自评

总分

(分)

97.96

项目主管

部门

522-重庆市江津实验中学校

财政归口科室

005-教科文科

项目

联系人

张璐

联系电话

13594274103

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

0

32.73

32.73




其中:

财政拨款

0

32.73

32.73

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生按初中625元/期,营养改善计划4元/天/生,建卡非寄宿700元/期/生,非寄宿贫困学生312.5元/期/生补助,切实减轻经济困难家庭负担。

依照相关标准和要求,实施了义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生按初中625元/期,营养改善计划4元/天/生,建卡非寄宿700元/期/生,非寄宿贫困学生312.5元/期/生补助,切实减轻了经济困难家庭负担。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%)

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

补助合格率

%

98

99

0

100

20

20

补助人数

人次

500

579

0

100

20

20

补助按时到位率

%

98

100

0

100

20

20

补助政策知晓率

%

98

100

0

100

20

20

受益对象满意度

%

98

96

2.04

79.6

10

7.96

说明














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