[ 索引号 ] | 11500381759252596B/2025-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区经信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 发布日期 ] | 2025-02-07 |
发布日期: 2025-02-07 18:08:54
重庆市江津区经济和信息化委员会2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。2.协调指导电力运行和“三电”管理工作;拟订城镇天然气(含CNG加气站)和液化石油气行业发展规划并组织实施;负责液化天然气、液化石油气、醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作。3.负责工业经济运行监测与统计分析;牵头协调经济运行中的有关问题并提出建议;负责减轻企业负担工作,承担企业维权投诉处理工作。4.牵头负责招商引资工作;负责工业和信息化技术改造投资项目等行政审批,负责监管工业和信息化产业项目(除能源项目)招投标。5.负责拟订中小微企业、非公有制经济、民营经济发展规划和平台建设专项规划并组织实施;负责指导小微企业创业基地、楼宇产业园工作;负责中小微企业的统计监测、运行分析和融资服务工作。6.负责综合执法,受理电力、城镇燃气、CNG、液化石油气、液化天然气、醇基燃料等行业的企业违法行为的举报投诉及处罚。7.负责全区军民融合发展的牵头职责。8.牵头抓好企业经营管理人才队伍建设工作职责。9.负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动。
(二)单位构成。
部门本级内设机构12个,各机构规范简称依次为:办公室、综合科、经济运行科、招商投资科(行政审批科)、中小企业发展科、能源科、环境与资源综合利用科、智能化科、产业发展科、安全生产科(综合执法科)、群众工作科、机关党委办公室。下设二级预算单位3个,分别是:工业园区发展中心、中小企业发展服务中心、军民融合发展服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计10849.37万元,支出总计10849.37万元。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数10849.37万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款10369.82万元,政府性基金预算拨款479.55万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1856.91万元,主要是一般公共预算拨款增加1377.36万元。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数10849.37元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出404.78万元,卫生健康支出102.72万元,住房保障支出84.15万元,城乡社区支出2897.08万元,资源勘探工业信息支出6416.64万元,金融支出944万元。支出较去年增加1856.91万元,主要是项目支出增加2035.35万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数10849.37万元,支出年初预算数10849.37万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入10369.82万元,一般公共预算财政拨款支出10369.82万元,比2024年增加1377.36万元。其中:基本支出1570.53万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少178.44万元,主要原因是部门人员减少6人、公用经费标准降低、教育经费取消等;项目支出8799.29万元,主要用于支持工业企业发展等重点工作,比2024年增加1555.80万元,主要原因是增加燃气管道更新工程等项目资金和金融支持补助资金。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
2025年政府性基金预算收入479.55万元,政府性基金预算支出479.55万元,主要用于城乡社区支出,比2024年增加479.55万元,主要原因是增加江津区城市燃气管道等老化更新改造工程(超长期国债)。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
重庆市江津区经济和信息化委员会2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费年初预算6.8万元,比2024年减少1.3万元,下降16%,主要原因是公务接待费降低。
(二)“三公”经费分项情况说明
2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,比2024年减少0万元;
2025年公务接待费年初预算数0.8万元,比2024年减少1.3万元,主要原因是厉行节约;
2025年公务用车运行维护费年初预算数6万元,比2024年减少0万元,主要原因是保障基本运行;
2025年公务用车购置费年初预算数0万元,比2024年减少0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费156.83万元,比上年减少44.95万元,主要原因为公用经费标准降低,单位人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8799.29万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中机要通信用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:宋波、黄梅 联系方式:023-47521393
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