[ 索引号 ] | 11500381759252596B/2023-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 江津区经信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 发布日期 ] | 2023-08-23 |
发布日期: 2023-08-23 14:48:44
一、部门基本情况
(一)职能职责
负责拟订智能化相关规划、政策,协调智能化发展中的重大问题;负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责;负责全区军民融合发展的牵头职责;牵头抓好企业经营管理人才队伍建设工作职责;负责全区盐业管理工作,保障盐行业发展稳定;负责培育扶持民营企业,促进民营经济发展;负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等。指导各工业园区、中小企业集聚区、小企业创业基地和标准厂房、楼宇产业园等集约用地项目开展招商引资工作;指导和协调中小企业融资担保管理工作,参与信用担保体系建设;承担法律、法规、政策规定的安全监管责任,负责联系各工业园区及相关部门,负责园区重大招商引资的协调服务工作,协调处理园区发展中出现的问题,负责园区统计工作和运行分析,负责园区发展的政策研究和开展对外交流活动,承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本部门行政设置办公室、综合科、经济运行科、招商投资科(行政审批科)、中小企业发展科、能源科、环境与资源综合利用科、智能化科、产业发展科(区军民融合发展办公室)、安全生产科(综合执法科)、群众工作科、机关党委办公室;参公设置办公室、发展促进科、综合科。
(三)单位构成
本部门下属二级预算单位共3个:1个参照公务员法管理的事业单位(工业园区发展中心)及2个全额拨款事业单位(中小企业发展服务中心和军民融合发展服务中心)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计13984.16万元,支出总计14554.73万元,其中年初结转结余570.57万元。收支较上年决算数减少4812.29万元,减少25.6%,主要原因是市工业和信息化专项资金、工业高质量激励政策兑现(2019年度第二批江津区工业高质量发展)、2020年度第一批江津区工业高质量发展激励专项资金等项目资金减少。
2.收入情况。2022年度收入合计13984.16万元,较上年决算数减少4512.29万元,减少24.4%,主要原因是市工业和信息化专项资金、工业高质量激励政策兑现(2019年度第二批江津区工业高质量发展)、2020年度第一批江津区工业高质量发展激励专项资金等项目资金减少。
其中:财政拨款收入13984.16万元,占100%。此外,使用年初结转和结余570.57万元。
3.支出情况。2022年度支出合计14554.73万元,较上年决算数减少5076.72万元,减少25.86%,主要原因是市工业和信息化专项资金、工业高质量激励政策兑现(2019年度第二批江津区工业高质量发展)、2020年度第一批江津区工业高质量发展激励专项资金等项目资金减少。
其中:基本支出1790.77万元,占比12.3%;项目支出1,2763.96万元,占87.7%,。
4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计13984.16万元。与2021年相比,财政拨款收入减少4512.29万元,减少24.4%。主要原因是市工业和信息化专项资金、工业高质量激励政策兑现(2019年度第二批江津区工业高质量发展)、2020年度第一批江津区工业高质量发展激励专项资金等项目资金减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12884.16万元,较上年决算数减少4659.29万元,减少26.56%。主要原因是市工业和信息化专项资金、工业高质量激励政策兑现(2019年度第二批江津区工业高质量发展)、2020年度第一批江津区工业高质量发展激励专项资金等项目资金减少。
较年初预算数增加3660.61万元,增长39.69%。主要原因是年中追加项目资金支出。此外,年初财政拨款结转和结余570.57万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13454.73万元,较上年决算数减少4923.72万元,减少26.79%。主要原因是市工业和信息化专项资金、工业高质量激励政策兑现(2019年度第二批江津区工业高质量发展)、2020年度第一批江津区工业高质量发展激励专项资金等项目资金减少。
较年初预算数增加4231.18万元,增长45.88%。主要原因是年中追加项目资金支出。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.49万元,较年初预算数减少6.8万元,下降82.03%,主要原因是厉行节俭,降低了教育培训支出。
(2)科学技术支出4433.5万元,占32.95%,较年初预算数增加4433.5万元,增长100%,主要原因是年中追加科学技术类项目资金。
(3)社会保障与就业支出574.43万元,占4.27%,较年初预算数增加171.39万元,增长42.52%,主要原因是增加拥军优抚类项目资金。
(4)卫生健康支出94.54万元,占0.7%,较年初预算数减少1.19万元,降低1.24%,主要原因是职工人员退休等,导致医疗保障费用缴纳出现差额。
(5)资源勘探信息等支出8114.46万元,占60.31%,较年初预算数增加535.72万元,增长6.19%,主要原因是增加中小企业类补助项目资金。
(6)住房保障支出66.3万元,占0.49%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1790.77万元。其中:人员经费1629.52万元,较上年决算数减少219.2万元,降低11.86%,主要原因是其他个人和家庭补助支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费161.24万元,较上年决算数减少71.38万元,减少30.69%,主要原因是根据有关要求,缩减公用经费支出,厉行节约等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费、劳务费等商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度本部门国有资本经营预算财政拨款支出1100万元,比上年度增加147万元,增加15.42%,与年初数预算数一致。主要原因是改制不彻底等项目支出增加。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计12.66万元,较年初预算数增加0.66万元,增长5.5%,主要原因是年中公务接待费用增加。较上年支出数减少11.29万元,降低47.14%,主要原因是本年度无公务用车购置费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。
本年度无公务车购置费,本单位2022年未购置公务车。较上年支出数减少16.43万元,降低100%。
公务车运行维护费9.99万元,主要用于通勤车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是减少大型维修费。较上年支出数增加7.56万元,增长311%,主要原因是公务车数量增加,运行维护费增加。
公务接待费2.67万元,主要用于日常公务接待,如招商接待、其他区县等到我单位调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.67万元,较上年支出数减少2.41万元,降低47.44%,主要原因是厉行节俭,压缩招商接待等支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待47批次373人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费75.64元,车均维护费5万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出141.26万元,机关运行经费主要用于开支委托业务费8.86万元,办公费1.84万元,劳务费1.5万元,其他交通费42.41万元,水电气费、邮电费及物业费25.58万元、其他商品和服务支出22.65万元等。机关运行经费较上年决算数减少91.36万元,下降39.27%,主要原因是厉行节俭,减少了劳务费、差旅费等支出。
本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数增加0.25万元,增长100%,主要原因是2021年度疫情等因素导致当年未发生自行组织的公务会议费用,故与2021年度相比,本年度会议费增加。本年度培训费支出16.49万元,较上年决算数增加12.48万元,增长311.22%,主要原因是2021年度疫情等因素导致当年培训次数和支出锐减,故与2021年度相比,本年度培训费增长幅度较大。
(二)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额210.19万元,其中:政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出208.85万元。授予中小企业合同金额144.79万元,占政府采购支出总额的68.89%,其中:授予小微企业合同金额84.79万元,占政府采购支出总额的40.34%。主要用于采购绿色制造体系示范(绿色园区创建)、中国国际智能产业博览会、“泸永江”工业创新大赛策划组织实施服务等费用支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对25个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评25项,涉及资金12763.96万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: |
重庆市江津区经济和信息化委员会整体自评 |
项目编码: |
50011600022P000090 |
自评总分: |
92.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门: |
606-重庆市江津区经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
006-产业发展科 |
部门联系人: |
何春雪 |
联系电话: |
47521393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
103,235,501.30 |
174,514,518.59 |
145,547,285.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
103,235,501.30 |
174,514,518.59 |
145,547,285.42 |
83 |
10.00 |
8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促进工业和信息化持续健康发展;推动高质量发展;促进中小微企业发展;参与招商引资项目约10个;规模工业增加值同比6%;服务中小微企业融资金额约1亿元以上;全年安全培训约1-2次。 |
促进工业和信息化持续健康发展;推动高质量发展;促进中小微企业发展;参与招商引资项目约10个;规模工业增加值同比6%;服务中小微企业融资金额约4500万元以上;全年安全培训约1-2次。 |
促进工业和信息化持续健康发展;推动高质量发展;促进中小微企业发展;参与招商引资项目约10个;规模工业增加值同比6%;服务中小微企业融资金额约1亿元以上;全年安全培训约2次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业信用价值贷款金额 |
万元 |
≥ |
4700 |
4700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣贯政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预决算差异率 |
% |
≤ |
30 |
40.98 |
36.6 |
0 |
6 |
0 |
年中、年末追加项目资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算执行序时进度(11月) |
% |
≥ |
85 |
87.61 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费控制率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度二级项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: |
对口援藏及援藏干部人才工作队芒康县工作组工作经费 |
项目编码: |
50011622T000000109070 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门: |
606-重庆市江津区经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
006-产业发展科 |
部门联系人: |
代静 |
联系电话: |
47525490 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
4,000,000.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
4,000,000.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推动重庆市江津区与西藏自治区昌都市芒康县的交流合作,推动边疆民族地区的长足发展和长治久安,共同谱写区域合作、民族融合的壮美篇章 |
推动重庆市江津区与西藏自治区昌都市芒康县的交流合作,推动边疆民族地区的长足发展和长治久安,共同谱写区域合作、民族融合的壮美篇章 |
推动重庆市江津区与西藏自治区昌都市芒康县的交流合作,推动边疆民族地区的长足发展和长治久安,共同谱写区域合作、民族融合的壮美篇章 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
选派援藏干部人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
援藏时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
援藏芒康基础建设 |
年 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作成效 |
年 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帮扶对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门不存在委托第三方开展绩效自评的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47521393。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
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