| [ 索引号 ] | 11500381733959972Y/2026-00086 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 江津区发展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 发布日期 ] | 2026-03-12 |
发布日期: 2026-03-12 10:37:04
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.围绕本地区宏观经济运行中的重点、热点、难点问题,开展专题调研,并进行定性与定量分析研究、监测预测、预警预报;对宏观经济政策的综合运用提出意见建议。
2.研究产业发展规划、行业发展规划,开展产业发展相关政策的研究与咨询;研究国内外经济发展动态,围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调研,为研究、分析和制订重大决策提供政策建议和咨询意见。
3.研究大数据、人工智能、信息化发展规划和发展政策;研究全区信息化应用及建设过程中出现的重大问题,提出对策建议。
4.配合推进政府数据和社会数据的采集汇聚、登记管理与共享开放;开展大数据发展战略、规划、政策跟踪评价;开展大数据课题调研和政策研究,提出解决大数据发展问题的对策建议。
5.研究全区经济发展战略、产业经济发展状况及第一、二、三产业发展中的重点、难点和热点问题,开展产业发展趋势分析与预测。
6.负责全区改革发展重大事项前瞻性研究;围绕经济体制改革、城市与区域发展、农业与农村经济等方面的重点、热点、难点问题开展研究;开展综合经济体制改革、供给侧结构性改革等政策研究和咨询,动态监测运行效率评估,提出行政审批制度改革政策建议。
7.研究统筹城乡综合配套改革方案及重大政策;研究全区城乡统筹发展工作计划,推进城乡一体化发展工作;负责全区统筹城乡综合配套改革的探索创新、试验示范、总结推广及协调服务等工作;开展农村产权交易服务工作。
8.开展重大项目前期咨询论证,协调、策划、包装区域内促进改革和发展的重大项目,开展重大项目问题研究,提出咨询意见和对策建议。
9.长江经济带发展科:拟订我区深入推动长江经济带发展相关规划、政策;负责建立协调督办制度,落实重点任务的工作调度、协调和督促检查;负责开展研究我区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地重大问题;负责对接上级部门及三峡集团等央企。
10.区域协作综合科:负责促进跨区域协作发展相关工作;负责统筹协调成渝地区双城经济圈建设、与重庆中心城区同城化发展、高新区(科学城)江津片区建设等工作;负责推进成渝地区双城经济圈建设七大领域和川渝合作领域日常工作任务。
11.承办行政主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成。
内设9个职能科室
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2026年年初预算收入总计791.38万元,支出总计791.38万元。
(二)收入预算情况。
2026年年初预算数791.38万元,其中:一般公共预算拨款791.38万元。收入较去年减少32万元,主要是一般公共预算拨款减少32万元。
(三)支出预算情况。
2026年年初预算数791.38万元,其中:一般公共服务支出600.72万元,社会保障和就业支出112.64万元,卫生健康支出42.15万元,住房保障支出35.87万元。支出较去年减少32万元,主要是基本支出减少32万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2026年财政拨款收入年初预算数791.38万元,支出年初预算数791.38万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入791.38万元,一般公共预算财政拨款支出791.38万元,比2025年减少32万元。其中:基本支出791.38万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年减少32万元,主要原因是人员减少导致的人员工资福利及公用经费综合定额支出减少;项目支出0万元,与2025年持平。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
我单位2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2026年一般公共预算“三公”经费年初预算8.1万元,与2025年持平。
(二)“三公”经费分项情况说明
2026年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与2025年持平;
2026年公务接待费年初预算数0.1万元,与2025年持平;
2026年公务用车运行维护费年初预算数8万元,与2025年持平;
2026年公务用车购置费年初预算数0万元,与2025年持平。
八、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。我单位2026年政府采购预算总额0万元。
(三)绩效目标设置情况。我单位2026年无项目预算拨款安排的支出。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,我单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘渝萍 联系方式:023-47521221
| 表1 | |||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 791.38 | 一、一般公共服务支出 | 600.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 112.64 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 42.15 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 35.87 | |
| 五、事业收入 | |||
| 六、上级补助收入 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | |||
| 八、事业单位经营收入 | |||
| 九、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 791.38 | 本年支出合计 | 791.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 791.38 | 支出总计 | 791.38 |
| 表2 | ||||||||||||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 791.38 | 791.38 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 600.72 | 600.72 | |||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 600.72 | 600.72 | |||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 600.72 | 600.72 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.64 | 112.64 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.64 | 112.64 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.38 | 69.38 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.69 | 34.69 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.57 | 8.57 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.15 | 42.15 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.15 | 42.15 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.89 | 29.89 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.26 | 12.26 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 35.87 | 35.87 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.87 | 35.87 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 | |||||||||
| 表3 | |||||||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门支出总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 791.38 | 791.38 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 600.72 | 600.72 | ||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 600.72 | 600.72 | ||||
| 2010450 | 事业运行 | 600.72 | 600.72 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.64 | 112.64 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.64 | 112.64 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.38 | 69.38 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.69 | 34.69 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.57 | 8.57 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.15 | 42.15 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.15 | 42.15 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.89 | 29.89 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.26 | 12.26 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 35.87 | 35.87 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.87 | 35.87 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 | ||||
| 表4 | ||||||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 791.38 | 一、本年支出 | 791.38 | 791.38 | ||
| 一般公共预算拨款 | 791.38 | 一般公共服务支出 | 600.72 | 600.72 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 112.64 | 112.64 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 42.15 | 42.15 | |||
| 二、上年结转 | 住房保障支出 | 35.87 | 35.87 | |||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 791.38 | 支出总计 | 791.38 | 791.38 | 0.00 | 0.00 |
| 表5 | |||||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 823.38 | 791.38 | 791.38 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 631.81 | 600.72 | 600.72 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 631.81 | 600.72 | 600.72 | |
| 2010450 | 事业运行 | 631.81 | 600.72 | 600.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.85 | 112.64 | 112.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.85 | 112.64 | 112.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.60 | 69.38 | 69.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.30 | 34.69 | 34.69 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.95 | 8.57 | 8.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.94 | 42.15 | 42.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.94 | 42.15 | 42.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.65 | 29.89 | 29.89 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.29 | 12.26 | 12.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.78 | 35.87 | 35.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.78 | 35.87 | 35.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.78 | 35.87 | 35.87 | |
| 表6 | ||||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 791.38 | 696.18 | 95.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 687.10 | 687.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 170.68 | 170.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.26 | 5.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 326.29 | 326.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.38 | 69.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.69 | 34.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.41 | 25.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.37 | 8.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 | |
| 30114 | 医疗费 | 11.15 | 11.15 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.65 | 94.65 | |
| 30201 | 办公费 | 10.93 | 10.93 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.32 | 5.32 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 21.27 | 21.27 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.04 | 2.04 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.09 | 29.09 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.63 | 9.08 | 0.55 |
| 30305 | 生活补助 | 8.53 | 7.98 | 0.55 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.10 | 1.10 | |
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 2025年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 8.10 | 8.00 | 8.00 | 0.10 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 0.10 | ||||
| 表8 | |||||||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| 备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 | |||||||
| 表9 | |||||||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| 备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。 | |||||||
| 表10 | ||||||||||||
| 重庆市江津区经济信息咨询中心2026年部门政府采购预算明细表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | ||||||||||||
| 货物类 | ||||||||||||
| 工程类 | ||||||||||||
| 服务类 | ||||||||||||
| 备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。 | ||||||||||||
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