[ 索引号 ] | 11500381733959972Y/2025-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 江津区发展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
发布日期: 2025-02-21 10:37:57
一、单位基本情况
(一)职能职责。
研究产业发展规划、行业发展规划,开展产业发展相关政策的研究与咨询;研究国内外经济发
展动态,围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调研,为研究、分析和制订重大决策提供政策建议和咨询意见。
(二)单位构成。
内设9个职能科室
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计823.38万元,支出总计823.38万元。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数823.38万元,其中:一般公共预算拨款823.38万元。收入较去年减少8.41万元,主要是一般公共预算拨款减少8.41万元。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数823.38万元,其中:一般公共服务支出631.81万元,社会保障和就业支出111.85万元,卫生健康支出42.94万元,住房保障支出36.78万元。支出较去年减少8.41万元,主要是基本支出减少8.41万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数823.38万元,支出年初预算数823.38万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入823.38万元,一般公共预算财政拨款支出823.38万元,比2024年减少8.41万元。其中:基本支出823.38万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少8.41万元,主要原因是人员减少以及公用经费综合定额、职工教育经费等预算口径变化;项目支出0万元,与2024年持平。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
我单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费年初预算8.1万元,比2024年减少2万元,下降19.8%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项情况说明
2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与上年持平;
2025年公务接待费年初预算数0.1万元,与上年持平;
2025年公务用车运行维护费年初预算数8万元,比2024年减少2万元,下降20%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;
2025年公务用车购置费年初预算数0万元,与上年持平。
八、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。
(三)绩效目标设置情况。我单位2025年无项目预算拨款安排的支出。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘渝萍 联系方式:023-47521221
表1 | |||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 823.38 | 一、一般公共服务支出 | 631.81 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 111.85 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 42.94 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 36.78 | |
五、事业收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、事业单位经营收入 | |||
九、其他收入 | |||
本年收入合计 | 823.38 | 本年支出合计 | 823.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 823.38 | 支出总计 | 823.38 |
表2 | ||||||||||||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 823.38 | 823.38 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 631.81 | 631.81 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 631.81 | 631.81 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | 631.81 | 631.81 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.85 | 111.85 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.85 | 111.85 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.60 | 72.60 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.30 | 36.30 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.95 | 2.95 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 42.94 | 42.94 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.94 | 42.94 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.65 | 30.65 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.29 | 12.29 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.78 | 36.78 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.78 | 36.78 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.78 | 36.78 |
表3 | |||||||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 823.38 | 823.38 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 631.81 | 631.81 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 631.81 | 631.81 | ||||
2010450 | 事业运行 | 631.81 | 631.81 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.85 | 111.85 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.85 | 111.85 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.60 | 72.60 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.30 | 36.30 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.95 | 2.95 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 42.94 | 42.94 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.94 | 42.94 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.65 | 30.65 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.29 | 12.29 | ||||
221 | 住房保障支出 | 36.78 | 36.78 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 36.78 | 36.78 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 36.78 | 36.78 |
表4 | ||||||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 823.38 | 一、本年支出 | 823.38 | 823.38 | ||
一般公共预算拨款 | 823.38 | 一般公共服务支出 | 631.81 | 631.81 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 111.85 | 111.85 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 42.94 | 42.94 | |||
二、上年结转 | 住房保障支出 | 36.78 | 36.78 | |||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | 二、结转下年 | |||||
收入总计 | 823.38 | 支出总计 | 823.38 | 823.38 |
表5 | |||||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 831.79 | 823.38 | 823.38 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 674.60 | 631.81 | 631.81 | |
20104 | 发展与改革事务 | 674.60 | 631.81 | 631.81 | |
2010450 | 事业运行 | 674.60 | 631.81 | 631.81 | |
205 | 教育支出 | 4.58 | |||
20508 | 进修及培训 | 4.58 | |||
2050803 | 培训支出 | 4.58 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.22 | 111.85 | 111.85 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.22 | 111.85 | 111.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.81 | 72.60 | 72.60 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.41 | 36.30 | 36.30 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.95 | 2.95 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.78 | 42.94 | 42.94 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.78 | 42.94 | 42.94 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 30.50 | 30.65 | 30.65 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.28 | 12.29 | 12.29 | |
221 | 住房保障支出 | 36.61 | 36.78 | 36.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.61 | 36.78 | 36.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 36.61 | 36.78 | 36.78 |
表6 | ||||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 823.38 | 721.45 | 101.93 | |
301 | 工资福利支出 | 718.43 | 718.43 | |
30101 | 基本工资 | 166.91 | 166.91 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.73 | 5.73 | |
30107 | 绩效工资 | 355.07 | 355.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.60 | 72.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | 36.30 | 36.30 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.05 | 26.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.05 | 7.05 | |
30113 | 住房公积金 | 36.78 | 36.78 | |
30114 | 医疗费 | 11.94 | 11.94 | |
302 | 商品和服务支出 | 101.68 | 101.68 | |
30201 | 办公费 | 11.00 | 11.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 2.30 | 2.30 | |
30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 4.00 | |
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 5.91 | 5.91 | |
30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |
30226 | 劳务费 | 0.89 | 0.89 | |
30228 | 工会经费 | 18.48 | 18.48 | |
30229 | 福利费 | 5.01 | 5.01 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.99 | 29.99 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.27 | 3.02 | 0.25 |
30305 | 生活补助 | 2.91 | 2.66 | 0.25 |
30307 | 医疗费补助 | 0.36 | 0.36 |
表7 | |||||||||||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
10.10 | 10.00 | 10.00 | 0.10 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 0.10 |
表8 | |||||||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表9 | |||||||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。) |
表10 | ||||||||||||
重庆市江津区经济信息咨询中心2025年部门政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | ||||||||||||
货物类 | ||||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 | ||||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。) |
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