重庆市江津区发展和改革委员会

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[ 索引号 ] 11500381733959972Y/2025-00025 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 江津区发展改革委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-02-21 [ 发布日期 ] 2025-02-21

重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年单位预算情况说明

发布日期: 2025-02-21 10:30:50


一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市江津区发展和改革委员会是区政府直属全额拨款机关行政单位,主要职责是:拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出全区加快现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重要任务以及相关措施。推进和综合协调经济体制改革有关工作。负责全区固定资产投资调控,牵头拟订年度重点建设项目。负责推动落实成渝地区双城经济圈建设战略。牵头开展社会信用体系建设。负责推进可持续发展战略,统筹协调全区节能工作。负责指导协调全区公共资源交易活动。负责行政事业性收费管理。负责全区能源发展重要问题的研究。承担民营经济发展职责。负责粮油和物资储备管理。

(二)单位构成

内设14个职能科室

二、部门收支总体情况

(一)收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计2202.92万元,支出总计2202.92万元。

(二)收入预算情况。

2025年年初预算数2202.92万元,其中:一般公共预算拨款2202.92万元。收入较去年减少1814.88万元,主要是一般公共预算拨款减少1814.88万元。

按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

(三)支出预算情况。

2025年年初预算数2202.92万元,其中:一般公共服务支出1743.14万元,社会保障和就业支出226.94万元,卫生健康支出71.84万元,住房保障支出66.05万元,粮油物资储备支出94.95万元。支出较去年减少1814.88万元,主要是基本支出减少78.78万元,项目支出减少1736.1万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数2202.92万元,支出年初预算数2202.92万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2202.92万元,一般公共预算财政拨款支出2202.92万元,比2024年减少1814.88万元。其中:基本支出1049.11万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少78.78万元,主要原因是人员减少以及公用经费综合定额、职工教育经费等预算口径变化;项目支出1153.81万元,主要用于江津区政府投资项目前期、政府投资项目概算审查等工作,比2024年减少1736.1万元,主要原因是机构改革职能职责划转,政务云平台租赁等项目经费我委不再预算经费。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

我委2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

我委2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算11.9万元,比2024年减少1万元,下降7.75%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与上年持平;

2025年公务接待费年初预算数4.9万元,与上年持平;

2025年公务用车运行维护费年初预算数7万元,比2024年减少1万元,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;

2025年公务用车购置费年初预算数0万元,与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费146.25万元,比上年减少30.85万元,主要原因为人员减少以及公用经费综合定额、职工教育经费等预算口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。政府采购预算总额139.62万元:政府采购货物预算4.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135万元;其中一般公共预算拨款政府采购139.62万元:政府采购货物预算4.62万元、政府采购服务预算135万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1153.81万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘渝萍联系方式:023-47521221

表1
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门收支总表

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2,202.92 一、一般公共服务支出 1,743.14
二、政府性基金预算拨款收入
二、社会保障和就业支出 226.94
三、国有资本经营预算拨款收入
三、卫生健康支出 71.84
四、财政专户管理资金收入
四、住房保障支出 66.05
五、事业收入
五、粮油物资储备支出 94.95
六、上级补助收入


七、附属单位上缴收入


八、事业单位经营收入


九、其他收入


本年收入合计 2,202.92 本年支出合计 2,202.92
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 2,202.92 支出总计 2,202.92


表2
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门收入总表

单位:万元
功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入预算 事业收入预算 上级补助收入预算 附属单位上缴收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算
科目编码 科目名称
合计 2,202.92
2,202.92







201 一般公共服务支出 1,743.14
1,743.14







20104 发展与改革事务 1,743.14
1,743.14







2010401 行政运行 686.54
686.54







2010402 一般行政管理事务 1,044.10
1,044.10







2010408 物价管理 12.50
12.50







208 社会保障和就业支出 226.94
226.94







20805 行政事业单位养老支出 226.94
226.94







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.45
76.45







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.22
38.22







2080599 其他行政事业单位养老支出 112.27
112.27







210 卫生健康支出 71.84
71.84







21011 行政事业单位医疗 71.84
71.84







2101101 行政单位医疗 47.78
47.78







2101103 公务员医疗补助 10.64
10.64







2101199 其他行政事业单位医疗支出 13.42
13.42







221 住房保障支出 66.05
66.05







22102 住房改革支出 66.05
66.05







2210201 住房公积金 66.05
66.05







222 粮油物资储备支出 94.95
94.95








表3
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门支出总表

单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
科目编码 科目名称
合计 2,202.92 1,049.11 1,153.81


201 一般公共服务支出 1,743.14 686.54 1,056.60


20104 发展与改革事务 1,743.14 686.54 1,056.60


2010401 行政运行 686.54 686.54



2010402 一般行政管理事务 1,044.10
1,044.10


2010408 物价管理 12.50
12.50


208 社会保障和就业支出 226.94 224.68 2.26


20805 行政事业单位养老支出 226.94 224.68 2.26


2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.45 76.45



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.22 38.22



2080599 其他行政事业单位养老支出 112.27 110.01 2.26


210 卫生健康支出 71.84 71.84



21011 行政事业单位医疗 71.84 71.84



2101101 行政单位医疗 47.78 47.78



2101103 公务员医疗补助 10.64 10.64



2101199 其他行政事业单位医疗支出 13.42 13.42



221 住房保障支出 66.05 66.05



22102 住房改革支出 66.05 66.05



2210201 住房公积金 66.05 66.05



222 粮油物资储备支出 94.95
94.95



表4
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门财政拨款收支总表

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 2,202.92 一、本年支出 2,202.92 2,202.92

一般公共预算拨款 2,202.92 一般公共服务支出 1,743.14 1,743.14

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出 226.94 226.94

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出 71.84 71.84

二、上年结转
住房保障支出 66.05 66.05

一般公共预算拨款
粮油物资储备支出 94.95 94.95

政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款
二、结转下年
























收入总计 2,202.92 支出总计 2,202.92 2,202.92


表5
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目 2024年预算数 2025年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 4,017.80 2,202.92 1,049.11 1,153.81
201 一般公共服务支出 2,205.88 1,743.14 686.54 1,056.60
20104 发展与改革事务 2,205.88 1,743.14 686.54 1,056.60
2010401 行政运行 755.43 686.54 686.54
2010402 一般行政管理事务 1,397.33 1,044.10
1,044.10
2010408 物价管理 14.94 12.50
12.50
2010499 其他发展与改革事务支出 38.18


205 教育支出 5.11


20508 进修及培训 5.11


2050803 培训支出 5.11


208 社会保障和就业支出 225.11 226.94 224.68 2.26
20805 行政事业单位养老支出 225.11 226.94 224.68 2.26
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.65 76.45 76.45
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.82 38.22 38.22
2080599 其他行政事业单位养老支出 102.64 112.27 110.01 2.26
210 卫生健康支出 74.11 71.84 71.84
21011 行政事业单位医疗 74.11 71.84 71.84
2101101 行政单位医疗 51.03 47.78 47.78
2101103 公务员医疗补助 11.02 10.64 10.64
2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.06 13.42 13.42
221 住房保障支出 70.39 66.05 66.05
22102 住房改革支出 70.39 66.05 66.05
2210201 住房公积金 70.39 66.05 66.05
222 粮油物资储备支出 1,437.20 94.95
94.95


表6
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目 2025年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计   1,049.11 902.86 146.25
301 工资福利支出 791.03 791.03
30101 基本工资 180.96 180.96
30102 津贴补贴 121.65 121.65
30103 奖金 247.85 247.85
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.45 76.45
30109 职业年金缴费 38.22 38.22
30110 职工基本医疗保险缴费 40.61 40.61
30111 公务员医疗补助缴费 10.64 10.64
30112 其他社会保障缴费 8.60 8.60
30113 住房公积金 66.05 66.05
302 商品和服务支出 135.11
135.11
30201 办公费 9.00
9.00
30202 印刷费 4.50
4.50
30207 邮电费 11.29
11.29
30209 物业管理费 2.00
2.00
30211 差旅费 2.00
2.00
30213 维修(护)费 3.50
3.50
30215 会议费 4.00
4.00
30216 培训费 5.00
5.00
30217 公务接待费 2.00
2.00
30226 劳务费 1.50
1.50
30228 工会经费 16.39
16.39
30229 福利费 5.42
5.42
30231 公务用车运行维护费 4.00
4.00
30239 其他交通费用 35.90
35.90
30299 其他商品和服务支出 28.61
28.61
303 对个人和家庭的补助 121.47 111.83 9.64
30305 生活补助 108.05 98.41 9.64
30307 医疗费补助 13.42 13.42
310 资本性支出 1.50
1.50
31002 办公设备购置 1.50
1.50


表7
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
2024年预算数 2025年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
12.90
8.00
8.00 4.90 11.90
7.00
7.00 4.90


表8
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门政府性基金预算收入支出预算表

单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计













































(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表9
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门国有资本经营预算收入支出预算表

单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计





































(备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。)


表10
重庆市江津区发展和改革委员会(本级)2025年部门政府采购预算明细表
单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入预算 事业收入预算 上级补助收入预算 附属单位上缴收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
合计 139.62
139.62








货物类 4.62
4.62








工程类











服务类 135.00
135.00










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