[ 索引号 ] | 11500381733959972Y/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 江津区发展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 发布日期 ] | 2025-02-07 |
发布日期: 2025-02-07 11:16:47
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市江津区发展和改革委员会是区政府直属全额拨款机关行政单位,主要职责是:拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出全区加快现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重要任务以及相关措施。推进和综合协调经济体制改革有关工作。负责全区固定资产投资调控,牵头拟订年度重点建设项目。负责推动落实成渝地区双城经济圈建设战略。牵头开展社会信用体系建设。负责推进可持续发展战略,统筹协调全区节能工作。负责指导协调全区公共资源交易活动。负责行政事业性收费管理。负责全区能源发展重要问题的研究。承担民营经济发展职责。负责粮油和物资储备管理。
(二)单位构成。
我委内设14个职能科室,下属1个正处级全额拨款事业单位(重庆市江津区经济信息咨询中心),与我委合署办公,内设9个职能科室;2个正科级全额拨款参公事业单位(重庆市江津区军粮供应站、重庆市江津区人民防空应急指挥中心)。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计3185.05万元,支出总计3185.05万元。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数3185.05万元,其中:一般公共预算拨款3185.05万元。收入较去年减少1854万元,主要是一般公共预算拨款减少1854万元。
按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数3185.05万元,其中:一般公共服务支出2483.1万元,社会保障和就业支出368.27万元,卫生健康支出125.59万元,住房保障支出113.14万元,粮油物资储备支出94.95万元。支出较去年减少1854万元,主要是基本支出减少117.9万元,项目支出减少1736.1万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数3185.05万元,支出年初预算数3185.05万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3185.05万元,一般公共预算财政拨款支出3185.05万元,比2024年减少1854万元。其中:基本支出2031.24万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少117.9万元,主要原因是人员减少以及公用经费综合定额、职工教育经费等预算口径变化;项目支出1153.81万元,主要用于江津区政府投资项目前期、政府投资项目概算审查等工作,比2024年减少1736.1万元,主要原因是机构改革职能职责划转,政务云平台租赁等项目经费我委不再预算经费。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
我委2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
我委2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费年初预算20万元,比2024年减少3万元,下降13.04%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项情况说明
2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与上年持平;
2025年公务接待费年初预算数5万元,与上年持平;
2025年公务用车运行维护费年初预算数15万元,比2024年减少3万元,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;
2025年公务用车购置费年初预算数0万元,与上年持平。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费169.33万元,主要原因为人员减少以及公用经费综合定额、职工教育经费等预算口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。政府采购预算总额139.62万元:政府采购货物预算4.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135万元;其中一般公共预算拨款政府采购139.62万元:政府采购货物预算4.62万元、政府采购服务预算135万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1153.81万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘渝萍 联系方式:023-47521221
表1 | |||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,185.05 | 一、一般公共服务支出 | 2,483.10 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 368.27 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 125.59 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 113.14 | |
五、事业收入 | 五、粮油物资储备支出 | 94.95 | |
六、上级补助收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、事业单位经营收入 | |||
九、其他收入 | |||
本年收入合计 | 3,185.05 | 本年支出合计 | 3,185.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3,185.05 | 支出总计 | 3,185.05 |
表2 | ||||||||||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 3185.05 | 3185.05 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2483.1 | 2483.1 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2483.1 | 2483.1 | |||||||||
2010401 | 行政运行 | 794.69 | 794.69 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1044.1 | 1044.1 | |||||||||
2010408 | 物价管理 | 12.5 | 12.5 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | 631.81 | 631.81 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 368.27 | 368.27 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.27 | 368.27 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 160.92 | 160.92 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 80.46 | 80.46 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 126.89 | 126.89 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 125.59 | 125.59 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.59 | 125.59 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.2 | 55.2 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.65 | 30.65 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.58 | 12.58 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.16 | 27.16 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 113.14 | 113.14 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 113.14 | 113.14 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 113.14 | 113.14 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 94.95 | 94.95 | |||||||||
表3 | |||||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 3185.05 | 2031.24 | 1153.81 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2483.1 | 1426.5 | 1056.6 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 2483.1 | 1426.5 | 1056.6 | |||
2010401 | 行政运行 | 794.69 | 794.69 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1044.1 | 1044.1 | ||||
2010408 | 物价管理 | 12.5 | 12.5 | ||||
2010450 | 事业运行 | 631.81 | 631.81 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 368.27 | 366.01 | 2.26 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.27 | 366.01 | 2.26 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 160.92 | 160.92 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 80.46 | 80.46 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 126.89 | 124.63 | 2.26 | |||
210 | 卫生健康支出 | 125.59 | 125.59 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.59 | 125.59 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.2 | 55.2 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.65 | 30.65 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.58 | 12.58 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.16 | 27.16 | ||||
221 | 住房保障支出 | 113.14 | 113.14 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 113.14 | 113.14 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 113.14 | 113.14 | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | 94.95 | 94.95 |
表4 | ||||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 3,185.05 | 一、本年支出 | 3,185.05 | 3,185.05 | ||
一般公共预算拨款 | 3,185.05 | 一般公共服务支出 | 2,483.10 | 2,483.10 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 368.27 | 368.27 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 125.59 | 125.59 | |||
二、上年结转 | 住房保障支出 | 113.14 | 113.14 | |||
一般公共预算拨款 | 粮油物资储备支出 | 94.95 | 94.95 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | 二、结转下年 | |||||
收入总计 | 3,185.05 | 支出总计 | 3,185.05 | 3,185.05 |
表5 | |||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 5039.05 | 3185.05 | 2031.24 | 1153.81 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3014.62 | 2483.1 | 1426.5 | 1056.6 |
20104 | 发展与改革事务 | 3014.62 | 2483.1 | 1426.5 | 1056.6 |
2010401 | 行政运行 | 889.57 | 794.69 | 794.69 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 1397.33 | 1044.1 | 1044.1 | |
2010408 | 物价管理 | 14.94 | 12.5 | 12.5 | |
2010450 | 事业运行 | 674.6 | 631.81 | 631.81 | |
2010499 | 其他发展与改革事务 | 38.18 | |||
205 | 教育支出 | 10.57 | |||
20508 | 进修及培训 | 10.57 | |||
2050803 | 培训支出 | 10.57 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 328.3 | 368.27 | 366.01 | 2.26 |
20805 | 行政事业单位养老支 | 328.3 | 368.27 | 366.01 | 2.26 |
2080505 | 机关事业单位基本养 | 144.68 | 160.92 | 160.92 | |
2080506 | 机关事业单位职业年 | 72.33 | 80.46 | 80.46 | |
2080599 | 其他行政事业单位养 | 111.29 | 126.89 | 124.63 | 2.26 |
210 | 卫生健康支出 | 129.04 | 125.59 | 125.59 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.04 | 125.59 | 125.59 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 59.92 | 55.2 | 55.2 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 30.5 | 30.65 | 30.65 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.22 | 12.58 | 12.58 | |
2101199 | 其他行政事业单位医 | 25.4 | 27.16 | 27.16 | |
221 | 住房保障支出 | 119.32 | 113.14 | 113.14 | |
22102 | 住房改革支出 | 119.32 | 113.14 | 113.14 | |
2210201 | 住房公积金 | 119.32 | 113.14 | 113.14 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 1437.2 | 94.95 | 94.95 |
表6 | ||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2031.24 | 1759.98 | 271.26 | |
301 | 工资福利支出 | 1633.03 | 1633.03 | |
30101 | 基本工资 | 375.04 | 375.04 | |
30102 | 津贴补贴 | 146.83 | 146.83 | |
30103 | 奖金 | 287.09 | 287.09 | |
30107 | 绩效工资 | 355.07 | 355.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.92 | 160.92 | |
30109 | 职业年金缴费 | 80.46 | 80.46 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.97 | 72.97 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.58 | 12.58 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.99 | 16.99 | |
30113 | 住房公积金 | 113.14 | 113.14 | |
30114 | 医疗费 | 11.94 | 11.94 | |
302 | 商品和服务支出 | 258.96 | 258.96 | |
30201 | 办公费 | 21.5 | 21.5 | |
30202 | 印刷费 | 10 | 10 | |
30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |
30206 | 电费 | 0.05 | 0.05 | |
30207 | 邮电费 | 14.26 | 14.26 | |
30209 | 物业管理费 | 4.2 | 4.2 | |
30211 | 差旅费 | 4.4 | 4.4 | |
30213 | 维修(护)费 | 9.5 | 9.5 | |
30215 | 会议费 | 9.5 | 9.5 | |
30216 | 培训费 | 11.41 | 11.41 | |
30217 | 公务接待费 | 2.1 | 2.1 | |
30226 | 劳务费 | 3.1 | 3.1 | |
30228 | 工会经费 | 38.04 | 38.04 | |
30229 | 福利费 | 11.25 | 11.25 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 | |
30239 | 其他交通费用 | 44.08 | 44.08 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 63.52 | 63.52 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 137.75 | 126.95 | 10.8 |
30305 | 生活补助 | 122.52 | 111.72 | 10.8 |
30307 | 医疗费补助 | 15.23 | 15.23 | |
310 | 资本性支出 | 1.5 | 1.5 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.5 | 1.5 |
表7 | |||||||||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
23 | 18 | 18 | 5 | 20 | 15 | 15 | 5 |
表8 | |||||||
X重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表9 | |||||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。) |
表10 | ||||||||||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 139.62 | 139.62 | ||||||||||
货物类 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 | 135.00 | 135.00 |
表11 | |||||||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门整体绩效目标表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
编制部门 (单位) | 107-重庆市江津区发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | ||||||
总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||
3185.05 | 2031.24 | 2031.24 | 1153.81 | 1153.81 | |||||
当年整体 绩效目标 | 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出全区加快现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重要任务以及相关措施。推进和综合协调经济体制改革有关工作。负责全区固定资产投资调控,牵头拟订年度重点建设项目。负责推动落实成渝地区双城经济圈建设战略。牵头开展社会信用体系建设。负责推进可持续发展战略,统筹协调全区节能工作。负责指导协调全区公共资源交易活动。负责行政事业性收费管理。负责全区能源发展重要问题的研究。承担民营经济发展职责。负责粮油和物资储备管理。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标权重 | 是否核心指标 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 绩效管理制度建设 | = | 1 | 个 | 6 | |||
产出指标 | 数量指标 | 项目完成个数 | ≥ | 11 | 个 | 10 | 是 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成各项工作 | ≥ | 90 | % | 10 | 是 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | 是 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目预算执行序时进度(11月) | ≥ | 90 | % | 6 | |||
产出指标 | 效果指标 | “三公”经费控制率 | ≤ | 0 | % | 6 | |||
产出指标 | 效果指标 | 一般性支出控制率 | ≤ | 0 | % | 6 | |||
产出指标 | 效果指标 | 预决算差异率 | ≤ | 30 | % | 6 | |||
效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 10 | 是 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 是 |
表12 | |||||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 项目主管部门 | ||||||
财政归口科室 | 当年申请预算 (万元) | 预算执行率 | |||||
执行率权重 | |||||||
项目概况 | |||||||
立项依据 | |||||||
当年 实施进度计划 | |||||||
管理措施 | |||||||
三年中期规划 绩效目标 | |||||||
当年绩效目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
备注:有重点专项的部门需公开所有重点专项项目绩效目标申报表。 | |||||||
(备注:本单位无重点专项二级项目,故此表无数据。) |
表12 | |||||||
重庆市江津区发展和改革委员会2025年部门一般性项目绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 政府投资项目管理及概算审查经费 | 项目主管部门 | 重庆市江津区发展和改革委员会 | ||||
财政归口科室 | 行政政法科 | 当年申请预算 (万元) | 253 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10 | ||||||
项目概况 | 1、根据《政府投资条例》(中华人民共和国国务院令第712号)、《重庆市政府投资管理办法》(重庆市人民政府令第339号)要求,区发展改革委每年将选择一定数量的有代表性的已建成政府投资项目,委托中介服务机构对所选项目进行后评价; 2、对规模较大的政府投资项目委托中介服务机构开展概算审查、可研评估,提高政府投资项目管理的科学性、合理性。 | ||||||
立项依据 | 1、《政府投资条例》(中华人民共和国国务院令第712号)、《重庆市政府投资管理办法》(重庆市人民政府令第339号); 2、重庆市江津区人民政府办公室关于贯彻执行《重庆市政府投资管理办法》的通知(江津府办发〔2021〕48号)。 | ||||||
当年 实施进度计划 | 1、完成概算审查、可研评估任务;2、提升项目审批效率;3、通过对政府投资项目的后评价工作,总结项目推进过程中的经验得失,提高今后投资决策、项目实施和监督管理水平。 | ||||||
管理措施 | 1、严格按照重庆市江津区人民政府办公室关于贯彻执行《重庆市政府投资管理办法》的通知(江津府办发〔2021〕48号)开展概算、可研审查工作;2、制定后评价工作方案,按照工作方案执行。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 | |||||||
当年绩效目标 | 1、完成概算审查、可研评估任务;2、提升项目审批效率;3、通过对政府投资项目的后评价工作,总结项目推进过程中的经验得失,提高今后投资决策、项目实施和监督管理水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
效益指标 | 可持续发展 | 审查结果超估算投资10% | ≤ | 0 | 件 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 概算审查、可研评估时间(根据项目投资大小确定,不包含业主单位补正资料、确认审查结果时间) | ≤ | 30 | 天 | 20 | |
产出指标 | 成本指标 | 购买服务数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 委托概算审查、可研评估数量 | ≥ | 20 | 件 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 服务质量达标率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 99 | % | 10 |
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