| [ 索引号 ] | 11500381733959972Y/2024-00120 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 江津区发展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
发布日期: 2024-03-01 08:38:28
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻国家军粮供应政策,负责全区驻地部队的军粮管理、供应及前运粮加工、发运工作。
(二)单位构成。
正科级参公事业单位,无内设科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2024年年初预算收入总计189.46万元,支出总计189.46万元。收支较上年预算数增加45.37万元,增长31.49%,主要原因是人员增加导致年初预算经费增加。
(二)收入预算情况。
2024年年初预算数189.46万元,其中:一般公共预算拨款189.46万元。收入较去年增加45.37万元,主要是基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费综合定额等经费拨款增加45.37万元。
(三)支出预算情况。
2024年年初预算数189.46万元,其中:一般公共服务支出134.14万元,教育支出0.88万元,社会保障和就业支出29.97万元,卫生健康支出12.15万元,住房保障支出12.32万元。支出较去年增加45.37万元,主要是基本支出增加45.37万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2024年财政拨款收入年初预算数189.46万元,支出年初预算数189.46万元。收支较上年预算数增加45.37万元,增长31.49%,主要原因是人员增加导致年初预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入189.46万元,一般公共预算财政拨款支出189.46万元,比2023年增加45.37万元。其中:基本支出189.46万元,比2023年增加45.37万元,主要原因是基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费综合定额等经费拨款增加。主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费和单位正常运转的各项商品和服务支出;项目支出0万元,与2023年持平。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元,与2023年持平。
(二)“三公”经费分项情况说明
2024年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与2023年持平。
2024年公务接待费年初预算数0万元,与2023年持平。
2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元,与2023年持平。
2024年公务用车购置费年初预算数0万元,与2023年持平。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费31.73万元,比上年增加8.04万元,主要原因是人员增加导致年初预算经费增加。主要用于办公费、邮电费、 维修(护)费、 培训费、劳务费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算拨款安排的支出。
3、绩效目标设置情况。我单位2024年无项目预算拨款安排的支出。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,我单位无车辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘渝萍 联系方式:023-47521221
| 表1 | |||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 189.46 | 一、一般公共服务支出 | 134.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、教育支出 | 0.88 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、社会保障和就业支出 | 29.97 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、卫生健康支出 | 12.15 | |
| 五、事业收入预算 | 五、住房保障支出 | 12.32 | |
| 六、上级补助收入 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | |||
| 八、事业单位经营收入预算 | |||
| 九、其他收入预算 | |||
| 本年收入合计 | 189.46 | 本年支出合计 | 189.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 189.46 | 支出总计 | 189.46 |
| 表2 | ||||||||||||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年收入总表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 189.46 | 189.46 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.14 | 134.14 | |||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 134.14 | 134.14 | |||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 134.14 | 134.14 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.97 | 29.97 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.97 | 29.97 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.22 | 14.22 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.65 | 8.65 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.89 | 8.89 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.20 | 2.20 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.06 | 1.06 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | |||||||||
| 表3 | |||||||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年支出总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 189.46 | 189.46 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.14 | 134.14 | ||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 134.14 | 134.14 | ||||
| 2010401 | 行政运行 | 134.14 | 134.14 | ||||
| 205 | 教育支出 | 0.88 | 0.88 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 0.88 | 0.88 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 0.88 | 0.88 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.97 | 29.97 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.97 | 29.97 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.22 | 14.22 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.65 | 8.65 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.89 | 8.89 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.20 | 2.20 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | ||||
| 表4 | ||||||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 189.46 | 一、本年支出 | 189.46 | 189.46 | ||
| 一般公共预算拨款 | 189.46 | 一般公共服务支出 | 134.14 | 134.14 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 0.88 | 0.88 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 29.97 | 29.97 | |||
| 二、上年结转 | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 | |||
| 一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | |||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 189.46 | 支出总计 | 189.46 | 189.46 | ||
| 表5 | |||||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 144.09 | 189.46 | 189.46 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.92 | 134.14 | 134.14 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 100.92 | 134.14 | 134.14 | |
| 2010401 | 行政运行 | 100.92 | 134.14 | 134.14 | |
| 205 | 教育支出 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.97 | 29.97 | 29.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.97 | 29.97 | 29.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 14.22 | 14.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.44 | 7.10 | 7.10 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.65 | 8.65 | 8.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.11 | 12.15 | 12.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.11 | 12.15 | 12.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 8.89 | 8.89 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.54 | 2.20 | 2.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 12.32 | 12.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 12.32 | 12.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 12.32 | 12.32 | |
| 表6 | ||||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 189.46 | 157.73 | 31.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | 148.69 | 148.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.87 | 32.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.14 | 23.14 | |
| 30103 | 奖金 | 46.64 | 46.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.22 | 14.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.10 | 7.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.55 | 7.55 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.18 | 31.18 | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.29 | 2.29 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30216 | 培训费 | 1.38 | 1.38 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.70 | 5.70 | |
| 30229 | 福利费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.93 | 6.93 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.59 | 9.04 | 0.55 |
| 30305 | 生活补助 | 8.53 | 7.98 | 0.55 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.06 | 1.06 | |
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| (备注:本单位无“三公”经费预算,故此表无数据。) | |||||||||||
| 表8 | |||||||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | |||||||
| 表9 | |||||||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| (备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。) | |||||||
| 表10 | ||||||||||||
| 重庆市江津区军粮供应站2024年政府采购预算明细表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | ||||||||||||
| 货物类 | ||||||||||||
| 工程类 | ||||||||||||
| 服务类 | ||||||||||||
| (备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。) | ||||||||||||
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