[ 索引号 ] | 11500381009320238D/2020-26358 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2020-08-18 | [ 发布日期 ] | 2020-08-21 |
发布日期: 2020-08-21 16:08:02
一、部门基本情况
(一)职能职责。一是贯彻国家军粮供应政策,负责全区驻地部队的军粮管理、供应及前运粮加工、发运工作。二是负责全区粮油应急保供工作。三是负责全区粮食系统粮油质量监测和日常管理及军粮、救灾等政策性供应和上级授权的国家、区级储备粮的检测工作。四是组织开展粮食收获期质量调查和品质测报工作。五是负责质监、工商、卫生等部门委托的商品粮油的法定检验工作。六是负责粮食流通市场的行政执法监督的检验工作。七是承办行政主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置。重庆市江津区发展和改革委员会所属正科级全额拨款事业单位。
(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。2019年5月,根据《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于调整部份事业单位隶属关系的通知》(津委编发﹝2019﹞29号)文件精神,区军粮供应站由原区商务局管理的正科级参公事业单位调整为区发展改革委管理的正科级参公事业单位。二是机构调整情况。区军供站整体划转,其职能职责不变。三是财政财务调整情况。2018年度决算属于机构改革前隶属于区商务局管理。2019年区军供站机构改革后,根据区级精简财务要求,财务预算、决算、资产等均已全部转为区发展改革委管理,零余额账户及工会账户等均注销。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计182.32万元,支出总计182.32万元。收支较上年决算数减少5.25万元、下降2.80%,主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月选调一人,工资、社保等比2019年多。
2.收入情况。2019年度收入合计182.32万元,较上年决算数减少5.25万元,下降2.80%,主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月选调一人,工资、社保等比2019年多。其中:财政拨款收入182.32万元,占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计182.32万元,较上年决算数减少5.25万元,下降2.80%,主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月选调一人,工资、社保等比2019年多。其中:基本支出157.32万元,占86.29%;项目支出25.00万元,占13.71%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计182.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5.25万元,下降2.80%。主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月选调一人,工资、社保等比2019年多。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入182.32万元,较上年决算数减少5.25万元,下降2.80%。主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月选调一人,工资、社保等比2019年多。较年初预算数增加0.63万元,增长0.35%。主要原因是2020年职工工资级别晋升造成工资福利等增长。财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出182.32万元,较上年决算数减少5.25万元,下降2.80%。主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月选调一人,工资、社保等比2019年多。较年初预算数增加0.63万元,增长0.35%。主要原因是2020年职工工资级别晋升造成工资福利等增长。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.80万元,占0.44%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是培训费。
(2)社会保障与就业支出18.65万元,占10.23%,较年初预算数减少0.65万元,下降3.37%,主要原因是根据国家政策,2019年调整了社保基数。
(3)卫生健康支出8.32万元,占4.56%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(4)住房保障支出6.38万元,占3.50%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(5)粮油物资储备支出148.17万元,占81.27%,较年初预算数增加1.28万元,增长0.87%,主要原因是。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出157.32万元。其中:人员经费123.89万元,较上年决算数减少5.92万元,下降4.56%,主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月选调一人,工资、社保等比2019年多。人员经费用途主要包括基本工资29.58万元、津贴补贴21.99万元、奖金19.74万元、社会保障缴费22.51万元、住房公积金6.98万元、其他工资福利支出17.68万元。公用经费33.43万元,较上年决算数减少0.33万元,下降0.98%,主要原因是我站厉行节约,减少公务接待等支出。公用经费用途主要包括办公费1.43万元、印刷费0.06万元、差旅费12.6万元、其他商品和服务支出7.94万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.21万元,较年初预算数减少3.29万元,下降94.00%。较上年支出数减少2.40万元,下降91.95%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国(境)费支出。 本单位2019年度未发生公务车运行维护费费支出。公务接待费0.21万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.29万元,下降94.00%。较上年支出数减少2.40万元,下降91.95%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费69.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出33.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.43万元、印刷费0.06万元、差旅费12.6万元、其他商品和服务支出7.94万元。机关运行经费较上年决算数减少0.33万元,下降0.98%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,减少了办公费及维修费等。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.83万元,较上年决算数增加0.03万元,增长3.75%,主要原因是培训费略有增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.17万元,其中:政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.17万元,占政府采购支出总额100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公室打印机和会议室投影仪。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金25万元;以委托第三方形式开展绩效自评1项,涉及资金25万元,从评价情况来看,该项目充分发挥了作用,。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
军粮运行费用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况主要用于军粮供应过程中产生的运输费用、部队节日慰问费用、送粮人员工资福利及差旅费用,资产维修费用等。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了驻津部队军粮供应,二是军民融合发展的重要举措,体现了军民一家亲。该项目保证驻津部队的军粮供应,是各级政府义不容辞的责任,无问题产生。
江津区2019年度项目绩效自评表 |
|||||||||
专项名称 |
军粮供应站军粮运行费用项目 |
自评总分(分) |
98 | ||||||
业务主管部门 |
重庆市江津区发展和改革委员会 |
联系人 |
杨焱47556186 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数(2019年初预算批复数) |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
25 |
25 |
100% |
10 | |||||
其中:上级资金 |
25 |
25 |
100% |
/ | |||||
区本级资金 |
/ |
/ | |||||||
其他资金 |
/ |
/ | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
主要用于军粮供应过程中产生的运输费用、部队节日慰问费用、送粮人员工资社保及差旅费用,资产维修费用等 |
提高了军粮供应与管理服务水平,更好地为部队建设服务,贯彻国家军粮供应政策。该项目充分保障了军供粮源的协调安排、统一筹措,为江津创建双拥模范城做出了积极贡献。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
调整后指标值 |
得分系数 |
权重 |
指标得分 |
核心指标判断 | |
制度健全性 |
/ |
制度健全 |
93% |
15 |
14 |
否 | |||
政策依据 |
/ |
按相关政策依据执行 |
100% |
15 |
15 |
否 | |||
质量达标率 |
/ |
### |
100% |
15 |
15 |
是 | |||
密切军民关系 |
/ |
密切军民关系 |
100% |
15 |
15 |
是 | |||
维修军供站仓储 |
/ |
改善军供站仓储条件 |
93% |
15 |
14 |
是 | |||
提高军民融合发展供应能力 |
/ |
提高军民融合发展供应能力 |
100% |
15 |
15 |
是 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
无 | ||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47556186。
附件2 | |||
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市江津区军粮供应站 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 182.32 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 0.80 | |
六、其他收入 | 六、社会保障和就业支出 | 18.65 | |
七、卫生健康支出 | 8.32 | ||
八、住房保障支出 | 6.38 | ||
九、粮油物资储备支出 | 148.17 | ||
本年收入合计 | 182.32 | 本年支出合计 | 182.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 182.32 | 合计 | 182.32 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市江津区军粮供应站 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 182.32 | 182.32 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.65 | 18.65 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.41 | 9.41 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.25 | 4.25 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.33 | 8.33 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.53 | 5.53 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.38 | 6.38 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 148.17 | 148.17 | ||||||
22201 | 粮油事务 | 148.17 | 148.17 | ||||||
2220101 | 行政运行 | 123.17 | 123.17 | ||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 25.00 | 25.00 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区军粮供应站 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 182.32 | 157.32 | 25 | ||||
205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.80 | 0.80 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.65 | 18.65 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.41 | 9.41 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.25 | 4.25 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.99 | 4.99 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.33 | 8.33 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.53 | 5.53 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.38 | 6.38 | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | 148.17 | 123.17 | 25 | |||
22201 | 粮油事务 | 148.17 | 123.17 | 25 | |||
2220101 | 行政运行 | 123.17 | 123.17 | ||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 25.00 | 25 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市江津区军粮供应站 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 182.32 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 0.80 | 0.80 | |||
六、社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | |||
七、卫生健康支出 | 8.32 | 8.32 | |||
八、住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | |||
九、粮油物资储备支出 | 148.17 | 148.17 | |||
本年收入合计 | 182.32 | 本年支出合计 | 182.32 | 182.32 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 182.32 | 总计 | 182.32 | 182.32 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区军粮供应站 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 决算数 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 182.32 | 182.32 | 157.32 | 25.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
20508 | 进修及培训 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
2050803 | 培训支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |||
210 | 卫生健康支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 148.17 | 148.17 | 123.17 | 25.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 148.17 | 148.17 | 123.17 | 25.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 25 | 25 | 25.00 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
公开部门:重庆市江津区军粮供应站 | 单位:万元 | |||
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 | 2019年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 157.32 | 123.89 | 33.43 | |
301 | 工资福利支出 | 118.48 | 118.48 | |
30101 | 基本工资 | 29.58 | 29.58 | |
30102 | 津贴补贴 | 21.99 | 21.99 | |
30103 | 奖金 | 19.74 | 19.74 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.41 | 9.41 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.25 | 4.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 4.56 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 2.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | |
30113 | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.68 | 17.68 | |
302 | 商品和服务支出 | 33.43 | 33.43 | |
30201 | 办公费 | 1.43 | 1.43 | |
30202 | 印刷费 | 0.06 | 0.06 | |
30205 | 水费 | 0.07 | 0.07 | |
30206 | 电费 | 0.56 | 0.56 | |
30207 | 邮电费 | 2.42 | 2.42 | |
30211 | 差旅费 | 12.60 | 12.60 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 0.05 | |
30216 | 培训费 | 0.83 | 0.83 | |
30217 | 公务接待费 | 0.21 | 0.21 | |
30226 | 劳务费 | 0.35 | 0.35 | |
30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.64 | |
30229 | 福利费 | 1.59 | 1.59 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.68 | 4.68 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.94 | 7.94 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.41 | ||
30305 | 生活补助 | 0.42 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.99 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区军粮供应站 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
无 | |||||||
备注:本表 | |||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市江津区军粮供应站 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 33.43 |
(一)支出合计 | 3.50 | 0.21 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 33.43 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、国有资产占用情况 | |||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |||
3.公务接待费 | 3.50 | 0.21 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 3.50 | 0.21 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | |||
(二)相关统计数 | — | 6.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 4.17 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 30 | 1.政府采购货物支出 | 4.17 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 4.17 | |
二、会议费 | 其中:授予小微企业合同金额 | 4.17 | ||
三、培训费 | 0.8 | 0.83 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
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