重庆市江津区财政局

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[ 索引号 ] 11500381750069234B/2025-00368 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区教委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-08-26 [ 发布日期 ] 2025-08-26

重庆市江津第六中学校(本级)2024年度决算公开说明

发布日期: 2025-08-26 14:43:47



一、单位基本情况

(一)职能职责

1.主要职能。江津六中的宗旨是实施初中义务教育和高中阶段的优质教育,促进基础教育发展。

1)负责实施初中和高中学历教育,促进基础教育发展。实施素质教育,提高教育质量。积极开展培优补差”“竞赛辅导等活动,使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2)承担深化课程内容改革,加强探索学科教学新模式,探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑,以中学新课改为契机,深入推进素质教育,全面实现中学教育培养目标。

3)负责把德育放在首位,寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动,形成学校、家庭、社会三结合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4)负责根据办学标准和要求,提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务,为学生学习、生活提供保障。

5)负责保证学生的课外活动时间,组织开展文化娱乐等课外活动。

6)承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费,为贫困学生提供政策性补助。

5.负责保证学生的课外活动时间,组织开展文化娱乐等课外活动。

6.承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费,为贫困学生提供政策性扶助。

(二)机构设置

学校下设党政办、教务处、学生处、总务处、教科处、工会、团委、法制安全科共八个处室。学校共有六个年级67个班。

二、单位决算情况

(一)单位收支总体情况

  1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计6756.00万元,支出总计6756.00万元。收、支与2023年度相比,增加273.81万元,增长4.22%,主要原因是本年有扩建工程等项目的大额工程款经费安排。
  2. 收入情况。2024年度收入合计6756.00万元,与2023年度相比,增加273.81万元,增长4.22%,主要原因是本年有扩建工程等项目的大额工程款经费安排。其中:财政拨款收入6480.88万元,占95.93%;事业收入275.12万元,占4.07%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
  3. 支出情况。2024年度支出合计6756.00万元,与2023年度相比,增加273.81万元,增长4.22%,主要原因是学校教育事业发展的合理增长。其中:基本支出5540.38万元,占82.01%项目支出1215.62万元,占17.99%;经营支出0.00万元,占0.00%此外,结余分配0.00万元。

结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计6480.88万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加358.74万元,增长5.86%,是学校教育事业发展的合理增长趋势。

(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况

  1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6480.88万元,与2023年度相比,增加358.74万元,增长5.86%,是学校教育事业发展的合理增长趋势。较年初预算数增加1460.40万元,增长29.09%。主要原因是预算时未对扩建工程等大额非日常工程项目进行预算编制。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
  2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6480.88万元,与2023年度相比,增加358.74万元,增长5.86%。是学校教育事业发展的合理增长趋势。较年初预算数增加1460.40万元,增长29.09%。主要原因是预算时未对扩建工程等大额非日常工程项目进行预算编制。

结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

  1. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出5107.23万元,占78.80%,较年初预算数增加1214.53万元,增长31.20%,主要原因是预算时未对扩建工程等大额非日常工程项目进行预算编制 。

2)社会保障与就业支出867.95万元,占13.39%,较年初预算数增加246.64万元,增长39.70%,主要原因是本年根据政策要求对养老保险和职业年金缴费基数进行了调整。

3)卫生健康支出283.61万元,占4.38%,较年初预算数减少0.35万元,下降0.12%,主要原因是在职人员数量略有波动。

4住房保障支出222.09万元,占3.43%,较年初预算数减少0.42万元,下降0.19%,主要原因是在职人员数量略有波动 。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共财政拨款基本支出5265.26万元。其中:人员经费4712.04万元,与2023年度相比,增加124.00万元,增长2.70%,主要是对社会保障与就业支出经费增加,原因是根据政策口径对养老保险和职业年金缴费基数进行了调整。人员经费用途主要包括工资福利、社保等方面。公用经费553.23万元,与2023年度相比,减少4.06万元,下降0.73%,主要原因是预算时学生基数减少,生均公用经费略有减少。公用经费用途主要包括保障学校相关教育教学事项工作的运转等

(五)政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况

(一)三公经费支出总体情况

2024年度三公经费支出共计1.20万元,较年初预算数减少0.30万元,下降20.00%,主要原因是响应财政过紧日子、苦日子的号召,节省开支。较上年支出数增加0.41万元,增长51.90%,主要原因是对公务车的维修维护开支增加。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。与2023年度相比,无增减。

公务车购置费0.00万元。与2023年度相比,无增减。

公务车运行维护费1.20万元,主要用于对公务用车的维修维护。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数增加0.41万元,增长51.90%,主要原因是本年公务用车频次增多,日常维修维护费增加。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降100.00%,主要原因是节省开支,减少非必要支出。较上年支出数无增减

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.23万元,下降100.00%,主要原因是节省开支,减少非必要支出。本年度培训费支出11.64万元,与2023年度相比,减少2.63万元,下降18.43%,节省开支,合理控制培训规模。

(二)机关运行经费情况

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.80万元,其中:政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金1,215.62万元;未委托第三方形式开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

1)公开范围。我单位对2024年改善普通高中办学条件江津六中内操场挡土墙排危项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金8万元,评次等级为优,绩效评价没有发现任何问题。

2)公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

项目

名称

2024年改善普通高中办学江津六中内操场挡土墙排危项目

自评

总分

(分)

98.00

项目主管

部门

519-重庆市江津第六中学校

财政归口科室

005-教科文科

项目

联系人

苏星祥

联系电话

13883477779

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

0.00

80000.00

80000.00

其中:

财政拨款

0.00

80000.00

80000.00

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

改善普通高中办学条件,完成江津六中内操场挡土墙排危项目,提升学校安全性。

持续实施江津六中内操场挡土墙排危项目,提升学校安全性。

完成内操场挡土墙排危项目。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

说明

预期使用人数

3490

3490

0

100

15

15

建设周期

30

30

0

100

15

15

项目按计划完工率

%

100

100

0

100

20

20

安全隐患消除率

%

100

100

0

100

20

20

设备利用率

%

95

95

0

100

10

10

使用者满意度

%

100

98

2

80

10

8















  1. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

  1. 关于绩效自评结果的说明

经本单位自评,本年度所有项目均完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:欧卓睿    联系电话:023-61069621


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