| [ 索引号 ] | 115003817562153008/2026-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 江津区城市管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 发布日期 ] | 2026-03-12 |
发布日期: 2026-03-12 11:46:27
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市江津区城市管理综合行政执法支队以区城市管理局名义执法,统一行使区级城市管理行政处罚权及与之有关的行政检查、行政强制权等执法职能。1.宣传贯彻城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策。2.承担全区城市管理综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法。3.负责市政公用、生活垃圾、市容环境、城镇排水、园林绿化等各项违法行为的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作。4.负责城市违法建筑的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作。5.负责城镇大气污染、建筑垃圾、户外广告、店招店牌等违法行为的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作。6.承担城市管理领域房屋建筑和市政基础设施工程质量安全、施工安全,房屋消防等方面的行政处罚等职能。7.负责城市管理综合行政执法队伍建设管理工作。8.负责统筹协调、监督指导各镇街大队城市管理执法工作。9.承担与城市管理综合行政执法有关的应急工作。10.完成区委、区政府和区城市管理局交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市江津区城市管理综合行政执法支队为重庆市江津区城市管理局管理的副处级行政执法机构。核定参公编制70名,实有在职职工68人,退休职工9人。根据上述职责任务,重庆市江津区城市管理综合行政执法支队设置10个内设机构,分别是综合科、督查监察科、数字化执法科、市政公用设施执法大队、市容园林绿化执法大队、城市生态环境执法大队、城市违法建筑执法大队、城市规划执法大队、房屋管理执法大队、建设工程执法大队。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2026年年初预算收入总计2,010.76万元,支出总计2,010.76万元。
(二)收入预算情况。
2026年年初预算数2,010.76万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款2,010.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加77.39万元,主要是一般公共预算拨款增加77.39万元。
(三)支出预算情况。
2026年年初预算数2,010.76元,其中:社会保障和就业支出240.29万元,卫生健康支出114.7万元,城乡社区支出1,533.02万元,住房保障支出122.75万元。支出较去年增加77.39万元,主要是基本支出增加57.39万元,项目支出增加20万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2026年财政拨款收入年初预算数2,010.76万元,支出年初预算数2,010.76万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2,010.76万元,一般公共预算财政拨款支出2,010.76万元,比2025年增加77.39万元。其中:基本支出1,761.76万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加57.39万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费基数调整;项目支出249万元,主要用于城管执法重点工作,比2025年增加20万元,主要原因是增加城管执法项目。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
重庆市江津区城市管理综合行政执法支队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
重庆市江津区城市管理综合行政执法支队2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、三公经费情况说明
(一)三公经费总体情况说明
2026年一般公共预算三公经费年初预算3.6万元,比2025年减少0.4万元,下降11.11%,主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,厉行节约,反对铺张浪费。
(二)三公经费分项情况说明
2026年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与2025年一致;
2026年公务接待费年初预算数0.6万元,比2025年减少0.4万元,主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,厉行节约,反对铺张浪费;
2026年公务用车运行维护费年初预算数3万元,与2025年一致;
2026年公务用车购置费年初预算数0万元,与2025年一致。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费258.45万元,比上年减少4.2万元,主要原因为减少教育经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额55万元:政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.5万元:政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款249万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李丹 联系方式: (李丹,电话:023-47529909)
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