| [ 索引号 ] | 115003817562153008/2026-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 江津区城市管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-20 | [ 发布日期 ] | 2026-08-20 |
发布日期: 2026-08-20 09:55:21
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责数字化城市管理信息系统的建设、维护和日常管理工作;2.负责全区数字化城市管理相关业务的培训工作;3.负责采集和派遣各类城市管理问题;4.负责承办12319城市管理服务热线的具体工作;5.负责对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题的情况进行监督、评价,为考核提供依据;6.承办行政主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
市江津区数字化城市管理中心为重庆市江津区城市管理局下属全额拨款事业单位。核定事业编制15名,实有在职职工15人。根据上述职责任务,重庆市江津区数字化城市管理中心设置两科一室,分别是办公室、技术保障科、监督指挥科。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计539.19万元,支出总计539.19万元。收支较上年减少16.79万元,减少3.02%,主要原因为贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,压减公用经费及项目经费。
2. 收入情况。2025年度本年收入合计539.19万元,较上年减少16.79万元,减少3.02%,主要原因为贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,压减公用经费及项目经费。其中:财政拨款收入539.19万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3. 支出情况。2025年度本年支出合计539.19万元,较上年减少16.79万元,减少3.02%,主要原因为贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,压减公用经费及项目经费。其中:基本支出355.66万元,占比65.96%;项目支出183.53万元,占比34.04%。
4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元,与2024年度相比一致。
(二)财政拨款收支总体情况
2025年度财政拨款收入总计539.19万元,支出总计539.19万元。收支较上年减少16.79万元,减少3.02%,主要原因为贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,压减公用经费及项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入539.19万元,较上年决算数减少16.79万元,减少3.02%,主要原因为贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,压减公用经费及项目经费。较年初预算数增加28.01万元,增长5.48%,主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标以及社保基数调增。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出539.19万元,较上年决算数减少16.79万元,减少3.02%,主要原因为贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,压减公用经费及项目经费。较年初预算数增加28.01万元,增长5.48%,主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标以及社保基数调增。
3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2024年度相比一致。
4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出63.28万元,占比11.74%。较年初预算数增加21.81万元,增长52.59%,主要原因是调整养老保险及职业年金缴款基数。
(2)卫生健康支出16.78万元,占比3.11%。较年初预算数增加0.39万元,增长2.38%,主要原因是调整医保缴费基数。
(3)城乡社区支出444.73万元,占比82.48%。较年初预算数增加5.28万元,增长1.2%,主要原因是政策性工资调标。
(4)住房保障支出14.4万元,占比2.67%。较年初预算数增加0.54万元,增长3.89%,主要原因是调整公积金缴费基数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出355.66万元。其中:人员经费315.74万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等,较上年决算数增加40.86万元,增长14.86%,主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加。公用经费39.92万元,主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、维修费、其他商品服务支出等,较上年决算数减少9.44万元,减少19.12%,主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,压减一般性公用经费支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2025年度“三公”经费支出共计1.59万元,较年初预算数减少1.91万元,下降54.57%,主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.93万元,减少36.9%,主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,压减“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
无因公出国(境)费用。
无公务车购置费用。
公务用车运行维护费1.46万元,主要用于公务车维修、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.54万元,较上年支出数减少1.06万元,下降42.06%,主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,压减公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.13万元,主要用于接待长寿区、涪陵区数字中心一行来访交流学习。费用支出较年初预算数减少0.37万元,较上年支出数增加0.13万元,增长100%,主要原因是2024年根据工作安排未有公务接待费产生,2025年接待1批次13人。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次13人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待XX批次,0人。人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费1.16万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
2025年度会议费支出0万元,与2024年度相比一致。本年度培训费支出0.15万元,与2024年度相比,减少0.03万元,下降16.67%,主要原因贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,压减培训费支出。
(二)机关运行经费情况
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是用于0。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2025年度本部门政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购复印纸。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金183.53万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。我单位无重点专项项目,选择一个一般性项目绩效自评表进行公开。
(3)公开内容。详见表格。
|
2025年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
数字中心劳务派遣人员费用 |
项目编码: |
50011623T000003221698 |
自评总分: |
100.00 |
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|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
但琦 |
联系电话: |
13594351329 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
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年度总金额 |
1,800,000.00 |
1,771,188.62 |
1,771,188.62 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
1,800,000.00 |
1,771,188.62 |
1,771,188.62 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,800,000.00 |
1,771,188.62 |
1,771,188.62 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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"对数字化城市管理信息系统进行维护、日常管理,采集并派遣各类城市管理问题;承办“12319”、“47558110”两条服务热线具体工作,对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题进行监督、评价,为考核提供依据 |
"对数字化城市管理信息系统进行维护、日常管理,采集并派遣各类城市管理问题;承办“12319”、“47558110”两条服务热线具体工作,对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题进行监督、评价,为考核提供依据 |
数字化城市管理中心劳务派遣人员全年共采集案件90000余件,有效立案70000余件,保质保量完成全年任务。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务数量 |
人 |
≤ |
51 |
51 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
服务质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购买服务完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
案件采集数量 |
件 |
≥ |
70000 |
70000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
已完成年度绩效自评目标。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李霜 联系电话:023-47529909
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