| [ 索引号 ] | 115003817562153008/2026-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 江津区城市管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-20 | [ 发布日期 ] | 2026-08-20 |
发布日期: 2026-08-20 09:33:16
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责拟定城市管理及综合执法工作中、长期发展规划、专业规划和年度计划,并组织实施;负责全区数字化城市管理。2.统筹协调、监督、检查、考核和指导各有关单位和镇(街)城市管理工作;负责年度目标责任考核。3.负责城区主干道、重要节点和大型广场等市政设施、园林绿化的升级和改造。4.负责城市管理配套设施、绿化方案指标、环卫设施审查及竣工验收。5.负责城区范围内移植、砍伐城市树木、永久占用城市绿地、城市道路挖掘许可。6.负责全区园林绿化行业管理和城市公园指导和监督管理;负责城区园林“三创”的申报和城镇建城区内的古树名木申报;负责组织拟订园林绿化中长期规划,编制年度计划并监督执行。7.负责生活垃圾处置及处置费的征管工作,负责垃圾中转站建设、水域清漂。8.负责户外广告、路灯灯饰设置的审批和管理。9.负责建设项目灯饰工程方案审查。10.负责城市桥隧和城市照明等城市管理基础设施维护管理。11.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;12.负责统筹城市停车秩序管理,承担法律法规规定的管理职责。13.根据区政府资金计划,负责编制下达城市管理维护、公用、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划,并对资金的使用实施监督管理。14.负责对城市管理项目的招投标活动实施监督,依法查处招投标活动中的违法行为。15.负责本系统人才队伍建设工作。16.承担法律法规、规章和政策规定的安全、环保监管责任。17.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市江津区城市管理局(本级)内设6个职能科室,分别为:办公室、财务科、市政管理科(行政审批科)、市容环卫管理科、园林绿化管理科、安全法制科,按有关规定设置群众工作科和机关党委办公室。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计17560.37万元,支出总计17560.37万元。收支较上年增加4768.3万元,增长27.15%,主要原因为本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金等项目财政拨款3455.72万元、追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理等2个政府性基金项目预算2241.08万元。
2. 收入情况。2025年度本年收入合计17524.07万元,较上年增加4794.38万元,增长37.66%,主要原因为本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金等项目财政拨款3455.72万元、追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理等2个政府性基金项目预算2241.08万元。其中:财政拨款收入17444.57万元,占比99.55%;事业收入0万元,占比0%;其他收入79.5万元,占比45%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余36.3万元。
3. 支出情况。2025年度本年支出合计17485.75万元,较上年增加4729.98万元,增长27.05%,主要原因为追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金等一般公共预算项目支出和垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理等政府性基金预算项目。其中:基本支出488.05万元,占比2.79%;项目支出16997.7万元,占比97.21%。
4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余74.62万元,与2024年度相比增加38.31万元,主要原因是12月底收市环境卫生中心拨长江干流清漂专项资金37.5万元,本年度暂未支付,结转下年使用。
(二)财政拨款收支总体情况
2025年度财政拨款收入总计17444.57万元,支出总计17444.57万元。收支较上年增加4837.39万元,增长38.37%,主要原因为本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金等项目财政拨款3455.72万元、追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理等2个政府性基金项目预算2241.08万元。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入15203.49万元,较上年决算数增加2596.31万元,增长20.59%,主要原因为本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金3017万元、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农村环境卫生治理项目150万元、政务数字化运维管理项目103.39万元、清偿企业欠款项目177.96万元等财政拨款。较年初预算数增加327.82万元,增长2.2%,主要原因是追加市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农村环境卫生治理项目150万元、政务数字化运维管理项目103.39万元、清偿企业欠款项目177.96万元等财政拨款。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出15203.49万元,较上年决算数增加2596.31万元,增长20.59%,主要原因为本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金3017万元、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农村环境卫生治理项目150万元、政务数字化运维管理项目103.39万元、清偿企业欠款项目177.96万元等财政拨款。较年初预算数增加327.82万元,增长2.2%,主要原因是追加市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农村环境卫生治理项目150万元、政务数字化运维管理项目103.39万元、清偿企业欠款项目177.96万元等财政拨款。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2024年度一致。
4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出102.64万元,占比0.68%。较年初预算数增加3.67万元,增长3.71%,主要原因是人员薪级调增以及社保基数调增。
(2)卫生健康支出31.83万元,占比0.21%。较年初预算数减少0.73万元,减少2.24%,主要原因是2024年12月退休1人。
(3)节能环保支出5386.09万元,占比35.43%。较年初预算数增加1835.09万元,增长51.68%,主要原因是全区生活及餐厨垃圾收运处置项目调增该资金功能分类1910.09万元,2025年三峡库区次级河流清漂作业经费(市级专项)项目追减75万元。
(4)城乡社区支出9501.96万元,占比62.49%。较年初预算数减少1660.5万元,减少14.88%,主要原因是全区生活及餐厨垃圾收运处置项目调减该资金功能分类1910.09万元。
(5)农林水支出150万元,占比0.99%。较年初预算数增加150万元,增长100%,主要原因是2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农村环境卫生治理项目追加150万元。
(6)住房保障支出30.97万元,占比0.2%。较年初预算数增加0.3万元,增长0.98%,主要原因是工资调标导致公积金缴纳基数调增。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
(3)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出488.05万元。其中:人员经费430.26万元,主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、社保、公积金及退休人员健康休养费等支出,较上年决算数增加19.12万元,增长4.66%,主要原因是人员薪级调增以及社保基数调增。公用经费57.79万元,主要用于办公、水电、物业、公务接待、公务用车运行维护、培训、食堂采购、工会行政补助、福利费等方面支出,较上年决算数减少6.93万元,减少10.71%,主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,节约开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入2241.08万元,与2024年度相比增加2241.08万元,主要原因是本年度追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理超长期国债项目和2025年第二批中央水库移民后期扶持项目2241.08万元。本年支出2241.08万元,与2024年度相比增加2241.08万元,主要原因是本年度追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理超长期国债项目和2025年第二批中央水库移民后期扶持项目2241.08万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2025年度“三公”经费支出共计4.09万元,较年初预算数减少4.91万元,下降54.56%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少2.53万元,下降38.22%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数一致。
公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数一致。
公务用车运行维护费3.97万元,主要用于2辆公务用车燃油、维修保养、保险、路桥、安全奖励等方面支出。费用支出较年初预算减少2.03万元,较上年支出数减少1.94万元,下降32.83%,主要原因是贯彻过紧日子苦日子思想,严格公务用车管理,节省公务用车运行维护费开支。
公务接待费0.12万元,主要用于接待重庆市城市治理委员会调研小组到江津调研。费用支出较年初预算数减少2.88万元,较上年支出数减少0.59万元,下降83.1%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,严控三公经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费1.985万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
2025年度会议费支出0万元,与2024年度相比,减少0.81万元,下降100%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,减少会议支出。本年度培训费支出0万元,与2024年度相比,减少0.55万元,下降100%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,减少培训支出。
(二)机关运行经费情况
2025年度本部门机关运行经费支出57.79万元,较上年减少6.93万元,下降10.71%,主要原因是严格落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,节约开支。比年初预算数减少10.24万元,下降15.05%,主要原因是严格落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,节约开支。机关运行经费主要用于办公、水电、物业、公务接待、公务用车运行维护、培训、食堂采购、工会行政补助、福利费等方面支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2025年度本部门政府采购支出总额0.18万元,其中:政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购碎纸机、文件柜、办公桌椅等。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和22个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评22项,涉及资金16956.52万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。本单位重点专项项目8个,项目绩效自评表进行公开8个。
(2)公开内容。详见表格。
|
2025年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
直管区域园林绿化管护费 |
项目编码: |
50011624T000003968500 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
刘晔 |
联系电话: |
47570980 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
15,360,000.00 |
15,360,000.00 |
15,360,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
15,360,000.00 |
15,360,000.00 |
15,360,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
15,360,000.00 |
15,360,000.00 |
15,360,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保持城市公共绿地整体景观良好,无缺死株、无裸土,乔灌花草长势正常、林下空间层次清晰、病虫害防治及时有效、管护做到科学、规范、深入落实精细化,发挥园林绿地的生态和景观功能。 |
保持城市公共绿地整体景观良好,无缺死株、无裸土,乔灌花草长势正常、林下空间层次清晰、病虫害防治及时有效、管护做到科学、规范、深入落实精细化,发挥园林绿地的生态和景观功能。 |
保持城市公共绿地整体景观良好,无缺死株、无裸土,乔灌花草长势正常、林下空间层次清晰、病虫害防治及时有效、管护做到科学、规范、深入落实精细化,发挥园林绿地的生态和景观功能 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
古树名木及古树后备资源 |
株 |
= |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
绿化管护面积 |
平方米 |
≥ |
1494847.4 |
1494847.4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
行道树管护数量 |
株 |
≥ |
32941 |
32941 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
管护效果月考核合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
维护时间 |
月 |
= |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
管护优良率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公众满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
全区生活及餐厨垃圾收运处置 |
项目编码: |
50011624T000003969285 |
自评总分: |
97.76 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
刘栩彤 |
联系电话: |
18223174803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
106,760,000.00 |
134,930,000.00 |
104,760,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
106,760,000.00 |
134,930,000.00 |
104,760,000.00 |
77.64 |
10.00 |
7.76 | ||||
|
一般公共预算 |
106,760,000.00 |
134,930,000.00 |
104,760,000.00 |
77.64 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对江津全区城乡生活垃圾、城镇餐厨垃圾提供无差别化的收运服务,全面满足江津经济社会发展对生活垃圾和餐厨垃圾收运的需求。对江津区全域范围内的餐厨垃圾提供专业化处理,实现江津区全域生活垃圾无害化焚烧处置。同时需支付益江公司2019年至2022年调价后补差额4500.372507万元。 |
对江津全区城乡生活垃圾、城镇餐厨垃圾提供无差别化的收运服务,全面满足江津经济社会发展对生活垃圾和餐厨垃圾收运的需求。对江津区全域范围内的餐厨垃圾提供专业化处理,实现江津区全域生活垃圾无害化焚烧处置。同时需支付益江公司2019年至2022年调价后补差额4500.372507万元。 |
对江津全区城乡生活垃圾、城镇餐厨垃圾提供无差别化的收运服务,全面满足江津经济社会发展对生活垃圾和餐厨垃圾收运的需求。对江津区全域范围内的餐厨垃圾提供专业化处理,实现江津区全域生活垃圾无害化焚烧处置。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年收运生活垃圾量 |
万吨 |
≥ |
50 |
54.36 |
8.72 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
设施完好率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
生活垃圾收运及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务覆盖范围 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
覆盖镇街个数 |
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
双宝垃圾处理场渗滤液处置 |
项目编码: |
50011624T000003969342 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
刘栩彤 |
联系电话: |
18223174803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
6,810,000.00 |
6,810,000.00 |
6,810,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
6,810,000.00 |
6,810,000.00 |
6,810,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
6,810,000.00 |
6,810,000.00 |
6,810,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
江津城市生活垃圾处理场渗滤液处理站处理能力300吨/日,填满渗滤液经处理后的渗滤液出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准后,通过原有管网排入江津区几江污水处理厂。 |
江津城市生活垃圾处理场渗滤液处理站处理能力300吨/日,填满渗滤液经处理后的渗滤液出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准后,通过原有管网排入江津区几江污水处理厂。 |
江津城市生活垃圾处理场渗滤液处理站处理能力300吨/日,填满渗滤液经处理后的渗滤液出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准后,通过原有管网排入江津区几江污水处理厂。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
处理量 |
吨 |
≥ |
85000 |
85000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
渗滤液处理出水达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
渗滤液处理达标产水率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年正常处理天数 |
天 |
≥ |
350 |
350 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
处理费用单价 |
元/吨 |
= |
89 |
89 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
直管区域清扫保洁、公厕管护经费 |
项目编码: |
50011624T000003969469 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
刘栩彤 |
联系电话: |
18223174803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
9,480,000.00 |
9,480,000.00 |
9,480,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
9,480,000.00 |
9,480,000.00 |
9,480,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
9,480,000.00 |
9,480,000.00 |
9,480,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对几江、鼎山、圣泉、支坪防洪提等区域进行环卫清扫保洁、公厕管护,其中环卫清扫保洁面积共883385.02平方米,抑尘车5台、清洗车2台、压缩式垃圾车1台,公厕9座。 |
对几江、鼎山、圣泉、支坪防洪提等区域进行环卫清扫保洁、公厕管护,其中环卫清扫保洁面积共977785.12平方米,抑尘车5台、清洗车2台、压缩式垃圾车1台,公厕21座。 |
对几江、鼎山、圣泉、支坪防洪提等区域进行环卫清扫保洁、公厕管护,其中环卫清扫保洁面积共977785.12平方米,抑尘车5台、清洗车2台、压缩式垃圾车1台,公厕21座。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公厕数量 |
座 |
= |
21 |
21 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
清扫保洁面积 |
平方米 |
≥ |
977785.12 |
977785.12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
抑尘车、清扫车、压缩垃圾车数量 |
辆 |
= |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公厕设施维护时限 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
管护优良率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
几江半岛与圣泉、德感区域直管市政设施日常维护 |
项目编码: |
50011624T000003971191 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
龚飞 |
联系电话: |
15730433248 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,000,000.00 |
5,030,000.00 |
5,030,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
3,000,000.00 |
5,030,000.00 |
5,030,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,000,000.00 |
5,030,000.00 |
5,030,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.对几江、鼎山街道城区(含支坪防洪堤、香江大道)291万㎡与长江以北13条道路(含津马路)89万㎡等共计约380万㎡日常维护管理工作等; |
1.对几江、鼎山街道城区(含支坪防洪堤、香江大道)291万㎡与长江以北13条道路(含津马路)89万㎡等共计约380万㎡日常维护管理工作等; |
1.对几江、鼎山街道城区(含支坪防洪堤、香江大道)291万㎡与长江以北13条道路(含津马路)89万㎡等共计约380万㎡日常维护管理工作等; | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管护面积 |
平方米 |
≥ |
4100000 |
4100000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
设施完好率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
故障排除及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
设施服务覆盖面积 |
平方米 |
≥ |
4100000 |
4100000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理项目 |
项目编码: |
50011626T000005182866 |
自评总分: |
95.51 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
黄旌 |
联系电话: |
18602308197 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
40,300,000.00 |
22,210,743.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
40,300,000.00 |
22,210,743.00 |
55.11 |
10.00 |
5.51 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目建成后,形成生活垃圾处理能力4500吨/日,预计改造后实现提升锅炉负荷约10%,锅炉热效率提升2个百分点,汽机汽耗率降低6%,NOx排放率降低15%,减排污泥350m3/d,综合利用飞灰20t/d。 |
项目建成后,形成生活垃圾处理能力4500吨/日,预计改造后实现提升锅炉负荷约10%,锅炉热效率提升2个百分点,汽机汽耗率降低6%,NOx排放率降低15%,减排污泥350m3/d,综合利用飞灰20t/d。 |
项目建成后,形成生活垃圾处理能力4500吨/日,预计改造后实现提升锅炉负荷约10%,锅炉热效率提升2个百分点,汽机汽耗率降低6%,NOx排放率降低15%,减排污泥350m3/d,综合利用飞灰20t/d。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
飞灰资源化设备改造数量 |
条 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
锅炉改造数量 |
台/套 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
汽轮机改造数量 |
台/套 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
负压除臭改造 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2025年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
江津区柏林镇古树抢救性复壮技术服务费 |
项目编码: |
50011625T000004910544 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
刘晔 |
联系电话: |
47570980 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
18,500.00 |
13,675.00 |
13,675.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
18,500.00 |
13,675.00 |
13,675.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
18,500.00 |
13,675.00 |
13,675.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对柏林镇银杏古树进行抢救复壮,采取病虫害防治等措施,促进古树健康生长 |
对柏林镇银杏古树进行抢救复壮,采取病虫害防治等措施,促进古树健康生长 |
完成了对柏林镇银杏古树的抢救复壮,通过采取病虫害防治等措施,促进古树健康生长。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成古树规范支撑 |
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
古树恢复生机 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
古树文化传承,增强人们保护意识 |
株 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
古树管护优良 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
病虫害防治 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2025年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
2025年第二批中央水库移民后期扶持基金预算项目 |
项目编码: |
50011626T000005501476 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
邓小波 |
联系电话: |
13983115226 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成江津区内长江流域涉及的城区及所有镇街清漂保洁相关工作,保障两艘清漂船正常运行作业,并由专业清漂人员对水域垃圾进行清理,以达到减少水体污染,提升水环境质量的目标。 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
清漂作业效果合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
水域垃圾清理率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
长江流域清漂保洁覆盖镇街 |
个 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
船舶污染事件发生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公众对水环境改善满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
本单位无此事项。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李霜 联系电话:023-47529909
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