| [ 索引号 ] | 115003817562153008/2026-00026 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 江津区城市管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-20 | [ 发布日期 ] | 2026-08-20 |
发布日期: 2026-08-20 09:16:23
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责拟定城市管理及综合执法工作中、长期发展规划、专业规划和年度计划,并组织实施;负责全区数字化城市管理。2.统筹协调、监督、检查、考核和指导各有关单位和镇(街)城市管理工作;负责年度目标责任考核。3.负责城区主干道、重要节点和大型广场等市政设施、园林绿化的升级和改造。4.负责城市管理配套设施、绿化方案指标、环卫设施审查及竣工验收。5.负责城区范围内移植、砍伐城市树木、永久占用城市绿地、城市道路挖掘许可。6.负责全区园林绿化行业管理和城市公园指导和监督管理;负责城区园林“三创”的申报和城镇建城区内的古树名木申报;负责组织拟订园林绿化中长期规划,编制年度计划并监督执行。7.负责生活垃圾处置及处置费的征管工作,负责垃圾中转站建设、水域清漂。8.负责城镇供水管理。9.负责户外广告、路灯灯饰设置的审批和管理。10.负责建设项目灯饰工程方案审查。11.负责城市桥隧和城市照明等城市管理基础设施维护管理。12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;负责统筹城市停车秩序管理,承担法律法规规定的管理职责。13.根据区政府资金计划,负责编制下达城市管理维护、公用、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划,并对资金的使用实施监督管理。14.负责对城市管理项目的招投标活动实施监督,依法查处招投标活动中的违法行为。15.负责本系统人才队伍建设工作。16.承担法律法规、规章和政策规定的安全、环保监管责任。17.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市江津区城市管理局内设6个职能科室(办公室、财务科、市政管理科(行政审批科)、市容环卫管理科、园林绿化管理科、安全法制科),按有关规定设置群众工作科和机关党委办公室,下属2个参公事业单位(重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站)、4个全额拨款的事业单位(重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所)。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计28517.34万元,支出总计28517.34万元。收支较上年增加8277.92万元,增长40.90%,主要原因为本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金等项目财政拨款3455.72万元、追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理、江津城市居民小区供水一户一表改造工程等4个政府性基金项目预算5481.24万元。
2. 收入情况。2025年度本年收入合计28458.84万元,较上年增加8381.62万元,增长41.75%,主要原因为本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金等项目财政拨款3455.72万元、追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理、江津城市居民小区供水一户一表改造工程等4个政府性基金项目预算5481.24万元。其中:财政拨款收入28379.34万元,占比99.72%;事业收入0万元,占比0%;其他收入79.5万元,占比0.28%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余58.5万元。
3. 支出情况。2025年度本年支出合计28434.91万元,较上年增加8259.08万元,增长40.94%,主要原因为本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金等项目财政拨款3455.72万元、追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理、江津城市居民小区供水一户一表改造工程等4个政府性基金项目预算5481.24万元。其中:基本支出3983.98万元,占比14.01%;项目支出24450.93万元,占比85.99%。
4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余82.43万元,与2024年度相比增加18.84万元,主要原因是12月底收到市环境卫生中心拨长江干流清漂专项资金37.5万元,本年度暂未支付,导致本年度结转金额比上年增加。
(二)财政拨款收支总体情况
2025年度财政拨款收入总计28379.34万元,支出总计28379.34万元。收支较上年增加8424.62万元,增长43.08%,主要原因为本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金等项目财政拨款3455.72万元、追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理、江津城市居民小区供水一户一表改造工程等4个政府性基金项目预算5481.24万元。。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入22876.09万元,较上年决算数增加3249.36万元,增长16.56%,主要原因是本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金、政务数字化运维管理等项目财政拨款3455.72万元。较年初预算数增加。453.75万元,增长2.02%,主要原因是人员薪级调增以及社保基数调增,增加人员经费;追加市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农村环境卫生治理项目150万元、政务数字化运维管理项目103.39万元、清偿企业欠款项目177.96万元等财政拨款。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出22876.09万元,较上年决算数增加3249.36万元,增长16.56%,主要原因是本年度追加中心城区生活垃圾处理异地补偿资金、政务数字化运维管理等项目财政拨款3455.72万元。较年初预算数增加453.75万元,增长2.02%,主要原因是人员薪级调增以及社保基数调增,增加人员经费;追加市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农村环境卫生治理项目150万元、政务数字化运维管理项目103.39万元、清偿企业欠款项目177.96万元等财政拨款。
3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2024年度相比一致。
4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出723.6万元,占比3.16%。较年初预算数增加110.96万元,增长18.11%,主要原因是人员薪级调增以及社保基数调增。
(2)卫生健康支出231.9万元,占比1.01%。较年初预算数增加2.08万元,增长0.91%,主要原因是社保基数调增。
(3)节能环保支出5386.09万元,占比23.54%。较年初预算数增加1835.09万元,增长51.68%,主要原因是全区生活及餐厨垃圾收运处置项目调增该资金功能分类1910.09万元,2025年三峡库区次级河流清漂作业经费(市级专项)项目追减75万元。
(4)城乡社区支出16167.11万元,占比70.67%。较年初预算数减少1649.62万元,减少9.26%,主要原因是全区生活及餐厨垃圾收运处置项目调减该资金功能分类1910.09万元。
(5)农林水支出150万元,占比0.66%。较年初预算数增加150万元,增长100%,主要原因是2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农村环境卫生治理项目追加150万元。
(6)住房保障支出217.39万元,占比0.95%。较年初预算数增加5.23万元,增长2.47%,主要原因是工资调标导致公积金缴纳基数调增。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3983.98万元。其中:人员经费3481.39万元,主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、社保、公积金及退休人员健康休养费等支出,较上年决算数增加655.85万元,增长19.71%,主要原因是人员晋职晋级和政策性工资调标及补缴事业人员2023年机关事业单位养老保险和职业年金导致人员经费增加。公用经费502.59万元,主要用于办公、水电、物业、公务接待、公务用车运行维护、培训、食堂采购、工会行政补助、福利费等方面支出,较上年决算数减少18.47万元,减少3.54%,主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,节约开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入5503.25万元,与2024年度相比增加5175.26,增长1577.87%,主要原因是本年度追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理、江津城市居民小区供水一户一表改造工程等4个政府性基金项目预算5481.24万元。本年支出5503.25万元,与2024年度相比增加5175.26,增长1577.87%,主要原因是本年度追加垃圾焚烧发电厂设备提标改造及污染物深度治理、江津城市居民小区供水一户一表改造工程等4个政府性基金项目预算5481.24万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2025年度“三公”经费支出共计49.89万元,较年初预算数减少0.04万元,下降0.01%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,严控三公经费支出。较上年支出数增加15.2万元,增长43.82%,主要原因是经区机关事务中心和区财政局同意购皮卡车一辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
无因公出国(境)费用。
公务车购置费用13.88万元,主要用于购皮卡车一辆。费用支出较年初预算数增加13.88万元,较上年支出数增加13.88万元,增长100%,主要原因是经区机关事务中心和区财政局同意购皮卡车一辆。
公务用车运行维护费35.18万元,主要用于公务用车燃油、维修保养、保险、路桥、安全奖励等方面支出。费用支出较年初预算数增加9.82万元,较上年支出数增加1.51万元,增长4.48%,主要原因是本年度新增公务车一辆,公务用车运行维护费增加。
公务接待费0.83万元,主要用于其他区县相关部门来津考察、交流等接待等。费用支出较年初预算数增加4.1万元,较上年支出数减少0.18万元,下降17.82%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,严控公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为15辆;国内公务接待4批次84人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费98.81元,车均购置费13.88万元,车均维护费2.34万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
2025年度会议费支出0.34万元,与2024年度相比,减少0.5万元,下降59.52%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,减少会议费支出。本年度培训费支出9.68万元,与2024年度相比,增加4.96万元,增长105.08%,主要原因是本年度开展超大超市现代化治理专题培训相关培训支出增加。
(二)机关运行经费情况
2025年度本部门机关运行经费支出314.49万元,较上年增加23.76万元,增长8.17%,主要原因是2024年9月区住建委执法支队35人划转至本单位,上年度本单位只核算了转入人员10-12月公用经费,本年度全年核算,故本年公用经费较上年增加。比年初预算数减少16.19万元,下降4.89%,主要原因是严格落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,节约开支。机关运行经费主要用于办公、水电、物业、公务接待、公务用车运行维护、培训、食堂采购、工会行政补助、福利费等方面支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆15辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车11辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2025年度本部门政府采购支出总额7183.73万元,其中:政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出7103.42万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额7183.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.05万元,占政府采购支出总额的0.01%。主要用于采购空调、电脑、打印机等办公设备、全区城市桥隧检测采购、江津清漂船舶清漂能力提升服务。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和45个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评45项,涉及资金24450.93万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。部门整体绩效自评表及本级重点专项项目绩效自评表1个,其他项目自评表见各单位2025年度部门决算公开说明。
(2)公开内容。详见表格。
|
2025年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
重庆市江津区城市管理局整体监控 |
项目编码: |
50011600025P000061 |
自评总分: |
97.52 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
李霜 |
联系电话: |
15025400051 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
226,132,848.82 |
379,813,864.69 |
284,576,348.96 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
226,132,848.82 |
378,433,927.71 |
284,576,348.96 |
75.2 |
10.00 |
7.52 | ||||
|
一般公共预算 |
225,912,733.94 |
259,713,812.83 |
229,543,812.83 |
88.38 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
以全面贯彻落实党的二十大精神为工作重点,全力提升城市综合管理效能。一是聚焦城市环境提升,实施好坡坎崖绿化美化,打造好山城绿道、山城花境,推动口袋公园建设。二是聚焦设施更新提升,推动环卫、供水等基础设施提级扩能,加快路、桥、隧等公用设施提档升级,促进公厕、停车等服务设施提质增量,持续完善城市功能。三是聚焦民生福祉保障,持续策划一批普惠性、基础性、兜底性的民生项目,“解决好人民群众急难愁盼问题”,保障城市安全运行。四是聚焦城市基层治理,加速推进城市管理“智”治体系建设,构建共商共建共管共享的城市治理新格局,不断推进城市治理体系和治理能力现代化。 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公厕管理维护数量 |
座(处) |
≥ |
22 |
22 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
绿化管护面积 |
平方米 |
≥ |
1491042 |
1494847.4 |
0.26 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
清扫保洁面积 |
平方米 |
≥ |
883384 |
977785.12 |
10.69 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
全年收运生活垃圾量 |
吨 |
≥ |
500000 |
543600 |
8.72 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
市政管护面积 |
平方米 |
≥ |
4100000 |
4100000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
维护路灯数量 |
盏 |
≥ |
2498 |
24987 |
900.28 |
100 |
5 |
5 |
是 |
指标值少填1位数 |
|
行道树管护数量 |
株 |
≥ |
32765 |
32941 |
0.54 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
部门预决算公开情况 |
定性 |
以内容完整性、细化程度及时性及真实性进行评价,存在一类问题扣2.5分,无问题得满分 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
清扫保洁及时率 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
日常亮灯率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
市政设施完好率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
管护优良率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
渗滤液处理出水达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
“三公”经费控制情况 |
万元 |
≤ |
50.13 |
49.89 |
0.48 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
采用保障金方式的政府采购占比情况 |
定性 |
无保障金采购的,得满分;保障金采购占比≤10%得,按该项指标分值的90%计算得分;占比>10%,不得分 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
聘用人员控制情况 |
人 |
≤ |
161 |
101 |
37.27 |
100 |
5 |
5 |
否 |
2025年12月我部门实有聘用人员101人。 |
|
2025年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
全区生活及餐厨垃圾收运处置 |
项目编码: |
50011624T000003969285 |
自评总分: |
97.76 |
|||||
|
项目主管部门: |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口处室: |
004-经济建设科 |
部门联系人: |
刘栩彤 |
联系电话: |
18223174803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
106,760,000.00 |
134,930,000.00 |
104,760,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
106,760,000.00 |
134,930,000.00 |
104,760,000.00 |
77.64 |
10.00 |
7.76 | ||||
|
一般公共预算 |
106,760,000.00 |
134,930,000.00 |
104,760,000.00 |
77.64 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对江津全区城乡生活垃圾、城镇餐厨垃圾提供无差别化的收运服务,全面满足江津经济社会发展对生活垃圾和餐厨垃圾收运的需求。对江津区全域范围内的餐厨垃圾提供专业化处理,实现江津区全域生活垃圾无害化焚烧处置。同时需支付益江公司2019年至2022年调价后补差额4500.372507万元。 |
对江津全区城乡生活垃圾、城镇餐厨垃圾提供无差别化的收运服务,全面满足江津经济社会发展对生活垃圾和餐厨垃圾收运的需求。对江津区全域范围内的餐厨垃圾提供专业化处理,实现江津区全域生活垃圾无害化焚烧处置。同时需支付益江公司2019年至2022年调价后补差额4500.372507万元。 |
对江津全区城乡生活垃圾、城镇餐厨垃圾提供无差别化的收运服务,全面满足江津经济社会发展对生活垃圾和餐厨垃圾收运的需求。对江津区全域范围内的餐厨垃圾提供专业化处理,实现江津区全域生活垃圾无害化焚烧处置。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年收运生活垃圾量 |
万吨 |
≥ |
50 |
54.36 |
8.72 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
设施完好率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
生活垃圾收运及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务覆盖范围 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
覆盖镇街个数 |
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
本单位无此事项。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李霜 联系电话:023-47529909
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