重庆市江津区城市管理局

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[ 索引号 ] 115003817562153008/2025-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 江津区城市管理局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 发布日期 ] 2025-08-21

重庆市江津区城市管理局2024年度决算公开说明

发布日期: 2025-08-21 14:59:55

党的


一、单位基本情况

职能职责

1.负责拟定城市管理及综合执法工作中、长期发展规划、专业规划和年度计划,并组织实施;负责全区数字化城市管理。2.统筹协调、监督、检查、考核和指导各有关单位和镇(街)城市管理工作;负责年度目标责任考核。3.负责城区主干道、重要节点和大型广场等市政设施、园林绿化的升级和改造。4.负责城市管理配套设施、绿化方案指标、环卫设施审查及竣工验收。5.负责城区范围内移植、砍伐城市树木、永久占用城市绿地、城市道路挖掘许可。6.负责全区园林绿化行业管理和城市公园指导和监督管理;负责城区园林“三创”的申报和城镇建城区内的古树名木申报;负责组织拟订园林绿化中长期规划,编制年度计划并监督执行。7.负责生活垃圾处置及处置费的征管工作,负责垃圾中转站建设、水域清漂。8.负责城镇供水管理。9.负责户外广告、路灯灯饰设置的审批和管理。10.负责建设项目灯饰工程方案审查。11.负责城市桥隧和城市照明等城市管理基础设施维护管理。12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;负责统筹城市停车秩序管理,承担法律法规规定的管理职责。13.根据区政府资金计划,负责编制下达城市管理维护、公用、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划,并对资金的使用实施监督管理。14.负责对城市管理项目的招投标活动实施监督,依法查处招投标活动中的违法行为。15.负责本系统人才队伍建设工作。16.承担法律法规、规章和政策规定的安全、环保监管责任。17.承办区政府交办的其他事项

(二)机构设置

重庆市江津区城市管理局内设6个职能科室(办公室、财务科、市政管理科(行政审批科)、市容环卫管理科、园林绿化管理科、安全法制科),按有关规定设置群众工作科和机关党委办公室,下属2个参公事业单位(重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站)、4个全额拨款的事业单位(重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所)。

二、部门决算情况

(一)部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计20239.42万元,支出总计20239.42万元。收支较上年减少2207.84万元,下降9.83%,主要原因为贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,一般公共预算项目支出拨款减少。

2.   收入情况。2024年度本年收入合计20077.22万元,较上年减少2162.52万元,下降9.72%,主要原因为贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,一般公共预算项目支出拨款减少。其中:财政拨款收入19954.72万元,占比99.39%;事业收入0.00万元,占比0.00%经营收入0.00万元,占0.00%其他收入122.50万元,占比0.61%此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余162.20万元。

3.支出情况。2024年度本年支出合计20175.83万元,上年减少2109.23万元,下降9.46%主要原因为贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,一般公共预算项目支出拨款减少。其中:基本支出3328.13万元,占比16.50%;项目支出16847.70万元,占比83.50%

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余63.59万元,与2023年度相比减少98.62万元,下降60.79%,主要原因是上年度结转资金在本年度实现支付

(二)财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计19954.72万元,支出总计19954.72万元。收支较上年减少1725.90万元下降7.96%主要原因贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,一般公共预算项目支出拨款减少

(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入19626.73万元,较上年决算数减少2003.89万元,下降9.26%主要原因贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,项目支出拨款减少。较年初预算数增加410.83万元,增长2.14%,主要原因是区住建委执法支队35人划转至本单位,人员及公用经费随之划转,以及追加了江津老城区路灯改造项目尾款、南桥头堡坎护坡立体绿化项目尾款等项目资金此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出19626.73万元,较上年决算数减少2003.89万元,下降9.26%主要原因贯彻过紧日子苦日子思想,落实区级增收节支措施,项目支出拨款减少。较年初预算数增加410.83万元,增长2.14%,主要原因是区住建委执法支队35人划转至本单位,人员及公用经费随之划转,以及追加了江津老城区路灯改造项目尾款、南桥头堡坎护坡立体绿化项目尾款等项目资金

3.结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比无增减

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出4.72万元,占0.02%,较年初预算数减少10.16万元,下降68.30%主要原因是贯彻过紧日子苦日子思想,减少教育培训费开支

(2)社会保障与就业支出537.78万元,占2.74%,较年初预算数增加91.30万元,增长20.45%,主要原因是区住建委执法支队35人划转至本单位,以及退休5人,导致社保缴费和退休一次性补贴增加

3卫生健康支出186.26万元,占0.95%,较年初预算数增加6.48万元,增长3.60%,主要原因是区住建委执法支队35人划转至本单位,导致医保缴费增加

4节能环保支出7795.00万元,占39.72%,较年初预算数增加7684.00万元,增长6922.5%,主要原因是按照决算口径,将年初预算功能分类为城乡社区环境卫生支出的“全区生活及餐厨垃圾收运处置”和“双宝垃圾处理场渗滤液处置”两个项目调剂至本功能分类科目

5城乡社区支出10931.81万元,占55.70%,较年初预算数减少7371.48万元,下降40.27%,主要原因是主要原因是“全区生活及餐厨垃圾收运处置”和“双宝垃圾处理场渗滤液处置”两个项目调剂至节能环保支出分类,以及落实过紧日子要求,区财政收回城市管理考评以奖代补等项目资金

6住房保障支出171.16万元,占0.87%,较年初预算数增加10.68万元,增长6.65%,主要原因是区住建委执法支队35人划转至本单位以及工资调标,导致公积金缴费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3328.13万元。其中:人员经费2807.07万元,主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、社保、公积金及退休人员健康休养费等支出,较上年决算数增加237.74万元,增长9.25%,主要原因是区住建委执法支队35人划转至本单位,导致人员经费增加。公用经费521.06万元,主要用于办公、水电、物业、公务接待、公务用车运行维护、培训、食堂采购、工会行政补助、福利费等方面支出,较上年决算数35.14万元,增长7.23%,主要原因是区住建委执法支队35人划转至本单位,导致公用经费增加

(五)政府性基金预算收支决算情况

2024度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入327.99万元,与2023年度相比增加277.99万元增长555.98%主要原因是国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作三峡水库清漂能力提升)项目拨款327.99万元本年支出372.99万元,与2023年度相比增加277.99万元增长555.98%主要原因是国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作三峡水库清漂能力提升)项目支出327.99万元

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况

(一)三公经费支出总体情况

2024年度三公经费支出共计34.69万元,较年初预算数减少10.45万元,下降23.15%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,严控三公经费支出。较上年支出数减少0.18万元,减少0.52%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,严控三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况

因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减

公务车购置费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

公务车运行维护费33.67万元,主要用于局机关及下属单位14辆公务用车燃油、维修保养、保险、路桥、安全奖励等方面支出。费用支出较年初预算数减少7.04万元,下降17.29%较上年支出数增加0.20万元,增长0.6%,主要原因是因创文迎检等工作公务用车使用频次增加,公务用车燃油、维修费等成本增加。

公务接待费1.01万元,主要用于川渝合作、其他区县城市管理部门来津考察、交流等接待。费用支出较年初预算数减少3.42万元,下降77.20%较上年支出数减少0.39万元,下降27.75%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,严控三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待9批次110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024人均接待费92.23元,车均购置费0万元,车均维护费2.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.84万元,与2023年度相比,增加0.71万元,增长541.25%下降63.33%,主要原因是大综合一体化执法改革,增加了城市管理执法工作调度会行政处罚案卷评查及城市管理执法工作总结会会议频次。本年度培训费支出4.72万元,与2023年度相比,减少14.00万元,下降74.76%,主要原因是落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求,减少培训

(二)机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出290.73万元,较上年增加39.75万元,增长15.84%,主要原因是区住建委执法支队35人划转至本单位导致机关运行经费增加。比年初预算数增加38.20万元,增长15.13%,主要原因是区住建委执法支队35人划转至本单位。机关运经费主要用于办公、水电、物业、公务接待、公务用车运行维护、培训、食堂采购、工会行政补助、福利费等方面支出

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆14辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车9辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备不含车辆0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额490.28万元,其中:政府采购货物支出370.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.80万元。授予中小企业合同金额485.58万元,占政府采购支出总额的99.04%,其中:授予小微企业合同金额364.56万元,占政府采购支出总额的74.36 %主要用于采购空调、电脑、打印机等办公设备、机械化清漂船等货物及几江长江大桥荷载试验、城市桥隧检测等服务

五、预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和60个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评60项,涉及资金16626.59万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0.00万元

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

1)公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表项目绩效自评表,单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表;无重点专项项目的部门应选择至少个一般性项目绩效自评表进行公开。

2)公开内容。详见表格。

2024年度部门整体绩效自评表

项目

名称

重庆市江津区城市管理局整体自评

自评总分

(分)

100

项目主管

部门

403-重庆市江津区城市管理局

财政归口科室

004-经济建设科

部门

联系人

黄典

联系电话

13883919503

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

19565.89

19954.72

19954.72

100

10

10

其中:

财政拨款

19565.89

19954.72

19954.72

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

以全面贯彻落实党的二十大精神为工作重点,以创文工作为契机,全力提升城市综合管理效能。一是聚焦城市环境提升,实施好坡坎崖绿化美化,打造好山城绿道、山城花境,推动口袋公园公园建设。二是聚焦设施更新提升,推动环卫、供水等基础设施提级扩能,加快路、桥、隧等公用设施提档升级,促进公厕、停车等服务设施提质增量,持续完善城市功能。三是聚焦民生福祉保障,持续策划一批普惠性、基础性、兜底性的民生项目,“解决好人民群众急难愁盼问题”,保障城市安全运行。四是聚焦城市基层治理,加速推进城市管理“智”治体系建设,构建共商共建共管共享的城市治理新格局,不断推进城市治理体系和治理能力现代化。

以全面贯彻落实党的二十大精神为工作重点,以创文工作为契机,全力提升城市综合管理效能。一是聚焦城市环境提升,实施好坡坎崖绿化美化,打造好山城绿道、山城花境,推动口袋公园公园建设。二是聚焦设施更新提升,推动环卫、供水等基础设施提级扩能,加快路、桥、隧等公用设施提档升级,促进公厕、停车等服务设施提质增量,持续完善城市功能。三是聚焦民生福祉保障,持续策划一批普惠性、基础性、兜底性的民生项目,“解决好人民群众急难愁盼问题”,保障城市安全运行。四是聚焦城市基层治理,加速推进城市管理“智”治体系建设,构建共商共建共管共享的城市治理新格局,不断推进城市治理体系和治理能力现代化。

以全面贯彻落实党的二十大精神为工作重点,以创文工作为契机,全力提升城市综合管理效能。一是聚焦城市环境提升,实施好坡坎崖绿化美化,打造好山城绿道、山城花境,推动口袋公园公园建设。二是聚焦设施更新提升,推动环卫、供水等基础设施提级扩能,加快路、桥、隧等公用设施提档升级,促进公厕、停车等服务设施提质增量,持续完善城市功能。三是聚焦民生福祉保障,持续策划一批普惠性、基础性、兜底性的民生项目,“解决好人民群众急难愁盼问题”,保障城市安全运行。四是聚焦城市基层治理,加速推进城市管理“智”治体系建设,构建共商共建共管共享的城市治理新格局,不断推进城市治理体系和治理能力现代化。已完成预期目标。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

说明

公厕管理维护数量

21

21

0

100

5

5


绿化管护面积

平方米

1491042

1491042

0

100

5

5


全年生活及餐厨垃圾收运处置量

400000

437580.58

9.4

100

5

5


市政设施管护面积

平方米

4195300

4195300

0

100

5

5


维护路灯数量

24987

24987

0

100

5

5


行道树管护数量

32904

32904

0

100

5

5


直管区域清扫保洁面积

平方米

977785.12

977785.12

0

100

5

5


部门决算公开情况


定性

以内容完整性、细化程度、及时性及真实性进行评价,存在一类问题扣2.5分,无问题得满分

1

0

100

10

10


日常亮灯率

%

98

100

2.04

100

5

5


渗滤液处理出水达标率

%

=

100

100

0

100

5

5


市政设施完好率

%

90

90

0

100

5

5


清扫保洁及时率

1

1

0

100

5

5


管护优良率

%

90

100

11.11

100

5

5


垃圾分类群众知晓率

%

90

90

0

100

5

5


公众满意度

%

90

90

0

100

5

5


三公经费控制情况

万元

45.14

34.69

23.15

100

5

5


采用保障金方式的政府采购占比情况


定性

无保障金采购的,得满分;保障金采购占比≤10%的,按该项指标分值的90%计算得分;占比>10%,不得分。

1

0

100

5

5


聘用人员控制情况

161

104

35.4

100

10

10

我单位严格落实党政机关过紧日子苦日子要求,控制聘用人员数量在核定范围内,202412月底实有聘用人员104人。













2024年度项目绩效自评表

项目

名称

全区生活及餐厨垃圾收运处置

自评

总分

(分)

100.00

项目主管

部门

403-重庆市江津区城市管理局

财政归口科室

004-经济建设科

项目

联系人

刘栩彤

联系电话

18223174803

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

7812.48

7812.48

7812.48

100

10

10

其中:

财政拨款

7812.48

7812.48

7812.48

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对江津全区城乡生活垃圾、城镇餐厨垃圾提供无差别化的收运服务,全面满足江津经济社会发展对生活垃圾和餐厨垃圾收运的需求。对江津区全域范围内的餐厨垃圾提供专业化处理,实现江津区全域生活垃圾无害化焚烧处置。

对江津全区城乡生活垃圾、城镇餐厨垃圾提供无差别化的收运服务,全面满足江津经济社会发展对生活垃圾和餐厨垃圾收运的需求。对江津区全域范围内的餐厨垃圾提供专业化处理,实现江津区全域生活垃圾无害化焚烧处置。

对江津全区城乡生活垃圾、城镇餐厨垃圾提供无差别化的收运服务,全面满足江津经济社会发展对生活垃圾和餐厨垃圾收运的需求。对江津区全域范围内的餐厨垃圾提供专业化处理,实现了江津区全域生活垃圾无害化焚烧处置。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

说明

全年收运生活垃圾量

万吨

40

40

0

100

30

30


设施完好率

%

90

90

0

100

10

10


收运及时率

1

1

0

100

20

20


服务覆盖范围

30

30

0

100

20

20

覆盖镇街个数

受益对象满意度

%

90

90

0

100

10

10
















2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:黄典   联系电话:023-47529909

附件下载:

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2024年度部门决算公开说明.docx

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