[ 索引号 ] | 115003817562153008/2023-00035 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区城市管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 发布日期 ] | 2023-08-25 |
发布日期: 2023-08-25 10:54:53
一、单位基本情况
(一)职能职责
受主管部门委托,按照《重庆市市政设施管理条例》等相关法规规定,具体承办城市公共停车场和临时占道停车点管理的相关服务工作,以及政策宣传工作;承办临时占道停车点设置方案的编制、调整、撤销和管理工作;参与公共停车场的规划、建设及管理工作,具体承办城市公共停车信息系统建设;拟订城市公共停车场、临时占道停车点的管理制度。
(二)机构设置
重庆市江津区公共停车场管理所所属全额拨款的正科级事业单位,隶属于江津区城市管理局,编制部门核定单位事业编制人数10人,实有在职职工9人,退休职工2人,内设一室一科一大队,即办公室、综合科、长效管理机制执法大队。
二、部门决算情况说明
2021年预、决算与城管局合并填报,2022年预、决分开填报,故对比时无上年决算数。
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1760.66万元,支出总计1760.66万元。收支较上年决算数增加1760.66万元,增长100%。
2.收入情况。2022年度收入合计1760.66万元,较上年决算数增加1760.66万元,增长100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1760.66万元,较上年决算数增加1760.66万元,增长100%。
4.结转结余情况。2022年年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1760.66万元、支出总计1760.66万元。与年初预算数相比,财政拨款收、支总计各增加17.10万元,增长1%。主要原因是年中追加停车设施设备项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1760.66万元,较上年决算数增加1760.66万元,增长100%。较年初预算数增加17.10万元,增长1%。主要原因是年中追加停车所设施设备费。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1760.66万元,较上年决算数增加1760.66万元,增长100%。较年初预算数增加17.10万元,增长1%。主要原因是年中追加停车所设施设备费。
3.结转结余情况。2022年年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出21.64万元,占1.2%,较年初预算数增加1.78,增长9%,主要原因是退休追加一次性补贴、调整社保基数等。
(2)卫生健康支出9.60万元,占0.5%,较年初预算数减少0.36万元,下降3.6%,主要原因是退休2人。
(3)城乡社区支出1721.08万元,占97.8%,较年初预算数增加16.71万元,增长1%,主要原因是年中追加停车所设施设备费。
(4)住房保障支出8.33万元,占0.5%,和年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出190.82万元。其中:人员经费162.85万元,较上年决算数增加162.85万元,增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费27.97万元,较上年决算数增加27.97万元,增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、三公经费情况说明
(一)三公经费支出总体情况说明
2022年度三公经费支出共计4.95万元,较年初预算数减少0.05万元,降低1%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。较上年决算数增加4.95万元,增加100%,主要原因是上年度决算与城管局本级合并填报,无上年决算数。
(二)三公经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,同年初预算数及上年支出数一致。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,年初无预算。公务车运行维护费4.95万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,降低1%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年决算数增加4.95万元,增加100%,主要原因是上年度决算与城管局本级合并填报,无上年决算数。
(三)三公经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费4.95万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额89.88万元,其中:政府采购货物支出89.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额89.88万元,占政府采购支出总额的100%,主要用于采购手持终端PDA。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金1569.84万元;本部门无委托第三方形式开展绩效自评。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年度二级项目绩效自评表
项目 名称 |
市政设施日常维护管理-停车所劳务派遣人员费用 |
自评 总分 (分) |
100.00 | |||||||||
项目主管 部门 |
403-重庆市江津区城市管理局 |
财政归口科室 |
004-经济建设科 |
项目 联系人 |
陈雨 |
联系电话 |
13628200913 | |||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||
960 |
1081.46 |
1081.46 |
||||||||||
其中: 财政拨款 |
960 |
1081.46 |
1081.46 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
1、认真完成收费停车收费工作;2、收费泊位保持车头一致,维护停车秩序;3、让停车场设施设备保持完好正常运作,停车场的绿化无杂草,无死株,阻车栏杆保持完好,提升城市形象。 |
1.完成停车收费收入2375.36万元。2.按时支付劳务派遣人员工资。 | |||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) | |||
规范停车泊位数 |
个 |
≥ |
10081 |
10081 |
0 |
100 |
30 |
30 | ||||
解决就业岗位 |
人/年 |
≥ |
300 |
304 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
停车秩序 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 | |||||
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
说明 |
||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位无此事项。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)三公经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
邹开静、李丹 023-47529909
附件下载:
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
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